Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
113,710 Dominican Pesos
Request Reference:
DAEH-DAF-CD-2025-0025
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTIZADOS EN ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTIZADOS EN ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2025 15:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,156.51
DOP
Budget Appropriation Value
114,156.51
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
46,324.44
DOP
46,324.44
DOP
View
2.3.9.6.01
22,462.48
DOP
22,462.48
DOP
View
2.3.9.8.02
10,030.00
DOP
10,030.00
DOP
View
2.3.9.9.05
4,140.62
DOP
4,140.62
DOP
View
2.3.9.9.01
2,793.30
DOP
2,793.30
DOP
View
2.3.9.2.01
5,717.10
DOP
5,717.10
DOP
View
2.3.7.2.05
4,636.69
DOP
4,636.69
DOP
View
2.3.6.3.06
6,401.74
DOP
6,401.74
DOP
View
2.3.9.9.04
6,991.50
DOP
6,991.50
DOP
View
2.3.9.1.01
4,658.64
DOP
4,658.64
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTIZADOS EN ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)
114,156.51
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754334374863oowt2
1
114,156.51
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2025 14:17:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/07/2025 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD_ DE_ COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1803915
31/07/2025 09:35
114,156.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/07/2025 09:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Last Minute Solutions LMS, SRL
114,156.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
113,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Bomba Insecticida 5G/20L
1
UD
4,000
4,000.00
2
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Machete M205 22 con Banqueta
2
UD
1,300
2,600.00
3
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera Jardin Tv 3/4 100 F/328 pies reforzada 3/4 x 100 verde
1
UD
11,100
11,100.00
4
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
Pala redonda palo madera confort Grip Offset
1
UD
1,600
1,600.00
5
27111703 - Juegos de ench
(...)
27111703 - Juegos de enchufes
2.3.6.3.04
Soplador de jardin de gasolina
1
UD
14,800
14,800.00
6
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
Tijera T-18 podar 47 Cm Mango Confort
2
UD
1,950
3,900.00
7
43202214 - Ensamblajes de
(...)
43202214 - Ensamblajes de regleta
2.3.9.2.01
Regleta PBSW-37H 6 Salidas gris 6832
10
UD
580
5,800.00
8
26121636 - Cables de alim
(...)
26121636 - Cables de alimentación
2.3.9.6.01
Extencion Electrica Era-30x16 Uso rudo Azul con tierra 30 M2
2
UD
5,900
11,800.00
9
26121636 - Cables de alim
(...)
26121636 - Cables de alimentación
2.3.9.6.01
Extencion Electrica Era-15x16 Uso rudo Azul con tierra 15 M 2
2
UD
3,420
6,840.00
10
26121636 - Cables de alim
(...)
26121636 - Cables de alimentación
2.3.9.6.01
Extencion Electrica Era-8x16 Uso rudo Azul con tierra 8 M 2 X
2
UD
1,990
3,980.00
11
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
Carretilla Roja mango madera rueda aire reforzada
1
UD
11,100
11,100.00
12
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Cinta Metrica 95IB33428SS 8M Acero Inoxidable
2
UD
1,670
3,340.00
13
55121704 - Señales de seg
(...)
55121704 - Señales de seguridad
2.3.9.9.04
Senal 7808 Precaucion 2 caras 26x11x12 amarilla
5
UD
1,400
7,000.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillon 06664 49 Cm Fibra Dura roja base madera palo
2
UD
1,300
2,600.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillon 06771 40 cm Fibra Suave roja base plastica palo
2
UD
1,100
2,200.00
16
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Herbicida Galon 2/4 D
1
UD
3,150
3,150.00
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida litro
1
UD
1,500
1,500.00
18
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
Rastrillo
1
UD
800
800.00
19
27113201 - Conjuntos gene
(...)
27113201 - Conjuntos generales de herramientas
2.3.6.3.04
Kit de Herramientas
1
UD
3,000
3,000.00
20
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
Caja de herramienta
1
UD
1,100
1,100.00
21
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
Fregadero de una boca de acero inoxidable
1
UD
6,000
6,000.00
22
40142121 - Carretes de ma
(...)
40142121 - Carretes de manguera
2.3.9.9.01
Colgador de manguera con manubrio
1
UD
5,500
5,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1803915
Informe final de la selección DO1.AWD.1803915
31/07/2025 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.682138
La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0025 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)
30/07/2025 14:17
(UTC -4 hours)
Detail