Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
93,410 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2025-0407
Request Name:
Adquisición de Utensilios y Material Gastable de Aseo y Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Utensilios y Material Gastable de Aseo y Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2025 10:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2025 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2025 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2025 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2025 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,223.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
27,612.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
16,071.60
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,770.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
64,770.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE UTENSILIOS Y MATERIAL GASTABLE DE ASEO Y LIMPIEZA
110,223.80
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0000
1
110,223.80
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0407.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2025 10:35:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2025 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0407.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA 0407.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
COMPRA O CONTRATACION 0407.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA 0407.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1798817
22/07/2025 10:36
110,223.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/07/2025 10:36
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supermercado Manuel Supmara SRL
110,223.8 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
93,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETA JAGUAR 18 LT
12
UD
350
4,200.00
2
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO KIKA LIMPIADOR DE INODORO
44
UD
135
5,940.00
3
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
GUANTES SCOTCH MULTIUSO MEDIUM
48
UD
170
8,160.00
4
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
GUANTES SCOTHC MULTIUSO LARGE
48
UD
230
11,040.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS CRISTALUX NUBEH GALON
24
UD
320
7,680.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON BOLA AZUL GRAND 5/1
10
UD
150
1,500.00
7
22101620 - Máquinas de li
(...)
22101620 - Máquinas de limpieza o acabado de juntas
2.6.5.2.01
SUAPE DOÑA NEGRA NO. 44
110
UD
499
54,890.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1798817
Informe final de la selección DO1.AWD.1798817
22/07/2025 10:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.678909
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0407 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
22/07/2025 10:35
(UTC -4 hours)
Detail