Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

20,880 Dominican Pesos
 
DCD-DAF-CD-2025-0103 
Compra de materiales gastables, para ser utilizados en el Campamento de Verano Defensa Civil 2025 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales gastables, para ser utilizados en el Campamento de Verano Defensa Civil 2025. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
20,880.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0119,300.00  DOP----View
2.3.9.9.051,580.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1753123572599LgnOX620,119.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/07/2025 10:03:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/07/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compra DAF-0103_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Bases de Contratacion DAF-0103_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acta de Aprobacion DAF-0103_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.179981023/07/2025 10:0720,119 Dominican Pesos
    Final Report:23/07/2025 10:07Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Impresos Papeleria Potosi, SRL20,119 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
20,880.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01Resmas de papel cartulina en hilo color blanco, 8 ½ x 112UD3,6757,350.00
    
2
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01Resmas de papel cartulina en hilo color blanco, 10 x 142UD5,97511,950.00
    
 
3
55121802 - Tarjetas o ban(...)
2.3.9.9.05Pulseras o brazaletes de papel tyvek200UD7.91,580.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/07/2025 10:07 (UTC -4 hours)
Detail
23/07/2025 10:03 (UTC -4 hours)
Detail