Contract Notice Detail
Summary Information

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1,532,500 Dominican Pesos
 
HSBG-DAF-CM-2025-0098 
Adquisición de Materiales de Limpieza 2. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza 2. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/07/2025 12:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2025 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2025 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,090,355.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,058,023.40  DOP----View
2.3.1.1.0128,320.00  DOP----View
2.3.4.1.014,012.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO1,090,355.40  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025HSBG-2025-0030411,090,355.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/07/2025 12:08:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/07/2025 09:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
21/07/2025 17:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
23/07/2025 03:12:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
23/07/2025 12:09:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
EXISTENCIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQ.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLIC.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.180061430/07/2025 14:291,090,355.4 Dominican PesosActive
    Final Report:30/07/2025 14:29Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L1,090,355.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1.102.500,00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Cloro granulado (cubeta)10UD4.30043.000,00
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Cloro en polvo (cubeta)25UD1.70042.500,00
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Galones de desgrasante 400UD250100.000,00
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Galones de jabon liquido900UD500450.000,00
    
6
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Galones de suavitel400UD350140.000,00
    
7
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Galones de cloro1.300UD250325.000,00
    
10
51171504 - Antiácidos de (...)
2.3.4.1.01Saco de bicarbonato2UD1.0002.000,00
1.2  
 DETERGENTES Y DESECHABLES-
    
Subtotal
430.000,00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de decalin200UD850170.000,00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de mistoles800UD300240.000,00
    
9
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01Galones de vinagre blanco100UD20020.000,00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
30/07/2025 14:29 (UTC -4 hours)
Detail
24/07/2025 12:08 (UTC -4 hours)
Detail
21/07/2025 16:25 (UTC -4 hours)
Detail