Contract Notice Detail
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Base Total Price:
203,058 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-DAF-CD-2025-0176
Request Name:
ARTICULOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTIICULOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/07/2025 11:30:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2025 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/07/2025 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/07/2025 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2025 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,094.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
111,238.13
DOP
----
View
2.3.7.2.03
50,856.11
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
162,094.24
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0176
2025
162,094.24
DOP
Vencido
DOC071725-07172025213748.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/07/2025 09:20:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2025 11:52:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1796605
18/07/2025 09:29
265,977.14 Dominican Pesos
Final Report:
18/07/2025 09:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farmaco Quimica Nacional, SA
162,094.24 Dominican Pesos
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TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL
103,882.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
201,958.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121705 - Lápices mecáni
(...)
44121705 - Lápices mecánicos
2.3.9.2.02
MARCADORES SHARPIER FINOS NEGRO
5
PAQ
225
1,125.00
2
44121705 - Lápices mecáni
(...)
44121705 - Lápices mecánicos
2.3.9.2.02
MARCADORES SHARPIER FINOS AZUL
15
PAQ
225
3,375.00
3
44121705 - Lápices mecáni
(...)
44121705 - Lápices mecánicos
2.3.9.2.02
MARCADORES PERMANEBTES NEGRO
10
PAQ
225
2,250.00
4
44121705 - Lápices mecáni
(...)
44121705 - Lápices mecánicos
2.3.9.2.02
MARCADORES PERMANEBTES AZUL
10
PAQ
225
2,250.00
5
60101302 - Adhesivos giga
(...)
60101302 - Adhesivos gigantes
2.3.3.3.01
LABEL PARA IDENTIFICACION
2
PAQ
85
170.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
150
CAJ
155
23,250.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO
20
CAJ
200
4,000.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO ROJO
20
CAJ
200
4,000.00
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
36
CAJ
95
3,420.00
10
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
GANCHOS
50
UD
250
12,500.00
11
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.6.1.1.01
PERFORADORAS
4
UD
325
1,300.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS BOSTITCH
20
UD
355
7,100.00
13
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS
10
CAJ
35
350.00
14
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDES
40
CAJ
35
1,400.00
15
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA P/ OFICINA
10
UD
65
650.00
16
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS 200PAG
50
UD
80
4,000.00
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
MARCADORES PERMANENTES
10
PAQ
225
2,250.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-ITMEDIANO
50
PAQ
110
5,500.00
19
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD
50
UD
325
16,250.00
20
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPI LAPIZ
10
CAJ
425
4,250.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO P/DISP.
30
PAQ
17.92
537.60
22
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADA BCO,
30
PAQ
1,964.4
58,932.00
23
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABON P/ DISPENSADOR
40
UD
466.1
18,644.00
24
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GEL ANTIBACTERIAL P/DISP
40
UD
611.36
24,454.40
1.2
SUMINISTRO Y OFICINA
-
Subtotal
1,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA ROLLON AZUL CLOSSIC
10
UD
110
1,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1796605
Informe final de la selección DO1.AWD.1796605
18/07/2025 09:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.677738
La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0176 publicada por Hospital Municipal Engombe
18/07/2025 09:20
(UTC -4 hours)
Detail