Contract Notice Detail
Summary Information

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51,554 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0038 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL VERANO CULTURAL A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL VERANO CULTURAL A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/07/2025 13:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
58,430.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.4.0158,430.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-003858,430.98  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0038202558,430.98  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/07/2025 12:54:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/07/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APODERAMIENTO 0038.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
ACTA DE INICIO 0038.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACION DE FLORES 0038.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0038.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
OFICIO 0038.pdfOtherDownload
SOLICITUD STGO-DAF-CD-2025-0038.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.179611817/07/2025 13:0658,430.98 Dominican PesosActive
    Final Report:17/07/2025 13:06Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidora Leopeña, SRL58,430.98 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL VERANO CULTURAL A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA-
    
Subtotal
51,554.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01AROS DE BAILE 30UD1023,060.00
    
 
2
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01BOCETOS IMPRESOS EN PAPEL BOND 101X18 PULGADAS 300UD4513,500.00
    
 
3
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01LAPIZ DE COLORES 24/110CAJ1081,080.00
    
 
4
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01TEMPERA25UD1022,550.00
    
 
5
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01CARTULINAS 30UD20600.00
    
 
6
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01GLOBOS DE COLORES5PAQ2981,490.00
    
 
7
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01MASILLAS10UD2922,920.00
    
 
8
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01PAPEL MANILA (ROLLOS)1PAQ875875.00
    
 
9
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO (TARRO)1GAL1,9501,950.00
    
 
10
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01PINTURA ACRILICA AMARILLAO POSITIVO (TARRO)1UD1,9501,950.00
    
 
11
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01PINTURA ACRILICA BLANCO (TARRO)1UD1,9501,950.00
    
 
12
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01PINCEL PLANO N0.1240UD622,480.00
    
 
13
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01PINCEL PLANO N0.1060UD452,700.00
    
 
14
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01PINCEL PLANO N0.820UD35700.00
    
 
15
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01PINCEL PLANO N0.620UD29580.00
    
 
16
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01PINCEL PLANO N0.0420UD48960.00
    
 
17
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01TIJERA SIN PUNTAS25UD691,725.00
    
 
18
60141111 - Accesorios par(...)
2.3.9.4.01NEVERITAS PLAYERAS GRANDE2UD5,24210,484.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/07/2025 13:06 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2025 12:54 (UTC -4 hours)
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