Contract Notice Detail
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Base Total Price:
157,130 Dominican Pesos
Request Reference:
HMSA-DAF-CD-2025-0033
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2025 16:10:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2025 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,125.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
125,274.15
DOP
----
View
2.3.3.2.01
30,851.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
156,125.25
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
156,125.25
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMET GALET LIMPIEZA JULIO_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2025 17:32:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/07/2025 01:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/07/2025 16:55:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/07/2025 10:38:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/07/2025 13:09:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/07/2025 20:18:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/07/2025 20:40:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA PRODUCTO DE LIMPIEZA JULIO_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA JULIO_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA JULIO_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1801046
25/07/2025 17:42
156,125.26 Dominican Pesos
Final Report:
25/07/2025 17:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galet, S.R.L
156,125.26 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
OMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T3
-
Subtotal
157,130.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO MACIER
226
GAL
100
22,600.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN FABULOSO
33
GAL
400
13,200.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
12
UD
150
1,800.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
30
GAL
300
9,000.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA RAYADO RIO
2
CAJ
2,500
5,000.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE DE TELA
24
GAL
275
6,600.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PEQ DE 5 GALONES
500
UD
3
1,500.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 35 GALONES
1,700
UD
4
6,800.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 35 GALONES
1,500
UD
7
10,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES
800
UD
6
4,800.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA GRIS DE FREGAR
46
UD
30
1,380.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA GRUESO
40
UD
30
1,200.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L
40
UD
175
7,000.00
16
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE M
26
UD
175
4,550.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 700 PIE
21
UD
1,650
34,650.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER KIKA NUM 42
32
UD
250
8,000.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA KIKA
17
UD
250
4,250.00
21
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE XL
40
UD
175
7,000.00
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON PARA LAS MANOS
14
GAL
150
2,100.00
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA LIMPIAR INIDORO
28
UD
125
3,500.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PEQUENA DE MICRO FIBRA
34
UD
50
1,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1801046
Informe final de la selección DO1.AWD.1801046
25/07/2025 17:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.680784
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CD-2025-0033 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
25/07/2025 17:32
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.678208
RE: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
18/07/2025 20:32
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.676935
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
16/07/2025 13:52
(UTC -4 hours)
Detail