Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
98,015 Dominican Pesos
Request Reference:
ICM-DAF-CD-2025-0064
Request Name:
Adquisición de Materiales y Útiles Varios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales y Útiles Varios
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2025 16:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2025 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2025 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2025 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2025 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2025 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,657.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
37,170.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
19,057.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
19,470.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
5,310.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
27,376.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
7,274.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
115,657.70
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752613964697kfs6r
1
115,657.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2025 17:07:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/07/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1794264
15/07/2025 17:09
115,657.7 Dominican Pesos
Final Report:
15/07/2025 17:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Maximo Julio R, EIRL
115,657.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
98,015.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pintura en Spray Rojo
30
UD
450
13,500.00
2
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pintura en Spray Blanco
20
UD
450
9,000.00
3
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pintura en Spray Mamey
20
UD
450
9,000.00
4
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
Martillo para Carpintero 27 MM
9
UD
850
7,650.00
5
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
Varilla 3/8 x 20 Cortada
10
UD
450
4,500.00
6
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
Libra de Clavo de Acero 1 ½
9
UD
185
1,665.00
7
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
Bulto Herramientas
5
UD
3,300
16,500.00
8
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
Mazeta
5
UD
950
4,750.00
9
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Machete
5
UD
750
3,750.00
10
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo para Café en Acero Inoxidable 3LT
1
UD
4,500
4,500.00
11
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05
Nevera Portátil con Ruedas de 85 Litro/ 22.5 Galones
1
UD
14,250
14,250.00
12
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05
Nevera Portátil con Ruedas de 56 Litro/15.5 Galones
1
UD
8,950
8,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1794264
Informe final de la selección DO1.AWD.1794264
15/07/2025 17:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.676551
La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2025-0064 publicada por Instituto Cartográfico Militar
15/07/2025 17:07
(UTC -4 hours)
Detail