Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
68,410 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-DAF-CD-2025-0174
Request Name:
PRODUCTOS DE ELAVANDERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE ELAVANDERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2025 11:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2025 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2025 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2025 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2025 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2025 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2025 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,750.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
83,750.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
83,750.05
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0174
2025
83,750.05
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2025 10:05:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2025 11:35:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1795517
16/07/2025 10:08
97,261.05 Dominican Pesos
Final Report:
16/07/2025 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L
13,511 Dominican Pesos
Sarape, SRL
83,750.05 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
11,810.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS GALON
30
GAL
110
3,300.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO
4
UD
900
3,600.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DECALIN GALON
10
GAL
155
1,550.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICOS L NEGRO PAR
24
UD
140
3,360.00
1.2
SUMINISTRO
-
Subtotal
56,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE PISO
30
GAL
95
2,850.00
14
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUAVA GALON
150
GAL
115
17,250.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GALON
250
GAL
90
22,500.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICOS M NEGRO. PAR
50
UD
140
7,000.00
31
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVISANTE DE TELA
50
GAL
140
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1795517
Informe final de la selección DO1.AWD.1795517
16/07/2025 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.676721
La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0174 publicada por Hospital Municipal Engombe
16/07/2025 10:05
(UTC -4 hours)
Detail