Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
213,906.86 Dominican Pesos
Request Reference:
PS-DAF-CD-2025-0055
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros para la regional Norcentral I del programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros para la regional Norcentral I del programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2025 16:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2025 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2025 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2025 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
213,906.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
7,817.50
DOP
----
View
2.3.6.2.02
46,610.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,185.36
DOP
----
View
2.3.7.2.06
45,430.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,540.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
108,324.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
213,906.86
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752771444688hmc7y
1
213,906.86
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2025 12:07:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación de Fondos.pdf
Other
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1795923
17/07/2025 13:54
213,906.86 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2025 13:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Alemi, SRL
213,906.86 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Materiales y suministros
-
Subtotal
213,906.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201507 - Cinta de fibra
(...)
31201507 - Cinta de fibra de vidrio
2.3.9.9.05
Cinta de malla. (Según ficha técnica)
4
UD
546.34
2,185.36
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura superior acrílica blanca. (Según ficha técnica)
5
GAL
3,186
15,930.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura superior semigloss Sahara. (Según ficha técnica)
10
GAL
2,950
29,500.00
4
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
Fregadero completo con mezcladora. (Según ficha técnica)
1
UD
3,540
3,540.00
5
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
Puerta p40 completa con llavín. (Según ficha técnica)
1
UD
33,630
33,630.00
6
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
Puerta de polimetal 0.85x2.1 (Según ficha técnica)
1
UD
12,036
12,036.00
7
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
Puerta comercial 1x2.1 (Según ficha técnica)
1
UD
26,550
26,550.00
8
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Llavines de puños. (Según ficha técnica)
5
UD
1,563.5
7,817.50
9
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
Puerta polimetal de 0.90x2.40 (Según ficha técnica)
3
UD
12,036
36,108.00
10
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoro. (Según ficha técnica)
5
UD
9,322
46,610.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1795923
Informe final de la selección DO1.AWD.1795923
17/07/2025 13:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.677372
La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CD-2025-0055 publicada por Programa Supérate
17/07/2025 12:07
(UTC -4 hours)
Detail