Contract Notice Detail
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Base Total Price:
81,176.63 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2025-0035
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS Y TANQUE DE REFRIGERANTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASTABLES DE OFICINAS Y TANQUE DE REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADOS N SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO dDE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2025 16:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2025 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/07/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,023.52
DOP
Budget Appropriation Value
79,023.52
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
17,700.00
DOP
17,700.00
DOP
View
2.3.9.2.01
56,839.52
DOP
56,839.52
DOP
View
2.3.6.3.04
4,484.00
DOP
4,484.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
79,023.52
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753282966429s1Wfy
1
79,023.52
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2025 00:34:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2025 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.FICHA TECNICA- SUMINISTROS GASTABLE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1794903
16/07/2025 00:35
79,023.52 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/07/2025 00:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Guillén Aquino & Asociados, SRL
79,023.52 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
81,176.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS TINTA SECA E-33 AZUL 12/1
50
UD
213.88
10,694.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLO 200 HOJA
10
UD
354
3,540.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS (3X3) PASTEL SURTIDO
20
UD
52.19
1,043.80
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3X5 VARIOS COLORES
10
UD
159.49
1,594.90
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT BANDERITAS 4 COLORES SURTIDOS
10
UD
649
6,490.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS #1 100/1 (33MM)
20
UD
47.85
957.00
7
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCA
10
UD
42.06
420.60
8
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES RING 50/11 BLANCO (25MM)
1
UD
4,720
4,720.00
9
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
CUBIERTAS PLASTICAS T/ACETATO 25 PAR CLEAR
1
UD
3,540
3,540.00
10
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
BINDER CLIPS 3/4 12/1 (19MM)
100
UD
40.47
4,047.00
11
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
BINDER CLIPS 1 12/1 (25MM)
50
UD
79.74
3,987.00
12
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
BINDER CLIPS 1-5/8 12/1 (41MM)
7
UD
188.49
1,319.43
13
44111907 - Tableros de no
(...)
44111907 - Tableros de noticias o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO BORDE D/METAL (90X120)CM/(35X47)PULG
1
UD
4,130
4,130.00
14
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBON NO.2 12/1
10
CAJ
354
3,540.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR TESTMARKER FLASH ROSADO FLUO
20
UD
65.25
1,305.00
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR TESTMARKER FLASH AMARILLO
20
UD
64.9
1,298.00
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR TESTMARKER FLASH ROSADO
20
UD
65.25
1,305.00
18
44122109 - Sujetador de a
(...)
44122109 - Sujetador de aro y bucle
2.3.9.2.01
GANCHOS P/FOLDERS 7 CMS 50/1 /70MM
15
UD
180.06
2,700.90
19
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.3.6.3.04
PAQUETE DE NAVAJA 100/1
4
UD
1,121
4,484.00
20
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO P/ALMOHADILLA 30ml AZULES
10
UD
236
2,360.00
21
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.7.2.99
TANQUE DE GAS FREON R-22 30LBS
1
UD
17,700
17,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1794903
Informe final de la selección DO1.AWD.1794903
16/07/2025 00:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.676589
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0035 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
16/07/2025 00:34
(UTC -4 hours)
Detail