Contract Notice Detail
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Base Total Price:
209,780.89 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0038
Request Name:
Adquisición de materiales gastable de limpieza destinados a satisfacer las necesidades operativas y de mantenimiento higiénico de las distintas áreas de trabajo de esta Industria Militar de las Fuerza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastable de limpieza destinados a satisfacer las necesidades operativas y de mantenimiento higiénico de las distintas áreas de trabajo de esta Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2025 15:00:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2025 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2025 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2025 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/07/2025 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2025 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,541.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
68,949.65
DOP
----
View
2.3.9.1.01
153,603.39
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,950.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
15,288.44
DOP
----
View
2.3.4.1.01
6,750.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Unico Pago
247,541.49
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752260697336QarbX
1
247,541.49
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2025 14:24:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de aprobacion de la ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION ELECTRICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud_de Compras (13).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1792437
11/07/2025 14:26
247,541.45 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/07/2025 14:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kabot Solutions, SRL
247,541.45 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,780.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA COMERCIAL, PAQ 500.
25
UD
177.96
4,449.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PISOS
35
GAL
227.12
7,949.20
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO FOAM 16 OZ 20/25
50
PAQ
172.04
8,602.00
4
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLÁSTICAS, PAQ 25/1
15
PAQ
46.78
701.70
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ENVASE FOAM C/TAPAS 16 OZ, PAQ 20
10
PAQ
365.26
3,652.60
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
20
UD
1,203.38
24,067.60
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO,
20
UD
864.41
17,288.20
8
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ALCOHOL ISOPROPÍLICO
5
GAL
1,144.07
5,720.35
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO ACEL
40
GAL
135.59
5,423.60
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
20
UD
211.86
4,237.20
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE
6
UD
1,686.44
10,118.64
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLÓN CEPILLO PARA PISO
5
UD
762.71
3,813.55
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA BASURA 55 GLS 10/100
12
PAQ
791.52
9,498.24
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA NEGRA 30 GLS 10/100
12
PAQ
505.42
6,065.04
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO CUABA
30
GAL
254.24
7,627.20
16
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIA INODOROS Y CERAMICAS GL
3
GAL
405.08
1,215.24
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN , PAQ 5/1 CUABA OCTAGONAL
10
UD
228.81
2,288.10
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERNO. 40
16
UD
279.66
4,474.56
19
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA LINDA RECOGEDORA BASURA
8
UD
169.49
1,355.92
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA , PAQ. 36
40
UD
52.86
2,114.40
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA,
20
UD
49.15
983.00
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PAR GUANTE DE GOMA MANOS SUAVES (COLORES)
10
DEC
1,423.73
14,237.30
23
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL 12/1
10
UD
1,262.71
12,627.10
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO METÁLICO 22 DIENTES
5
UD
1,059.32
5,296.60
25
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PASTILLA DE OLOR PARA BAÑOS, PIEDRAS DE OLOR
50
UD
67.8
3,390.00
26
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, ACEL
25
GAL
296.61
7,415.25
27
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES LÁTEX PARA MEDICOS Y CIRUJANOS, CAJA X100
5
CAJ
500
2,500.00
28
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTOL, LIMPIADOR PISOS
20
GAL
305.08
6,101.60
29
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO
40
UD
338.98
13,559.20
30
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PINOL CONCENTRADO GL
20
GAL
379.66
7,593.20
31
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE MULTIUSOS GL
15
GAL
361.02
5,415.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1792437
Informe final de la selección DO1.AWD.1792437
11/07/2025 14:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.675315
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0038 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
11/07/2025 14:24
(UTC -4 hours)
Detail