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Base Total Price:
1,857,792 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-DAF-CM-2025-0055
Request Name:
COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS CPN EN PERAVIA, OCOA Y SAN CRISTOBAL, PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS CPN EN PERAVIA, OCOA Y SAN CRISTOBAL, PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/07/2025 12:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,810,255.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.05
15,045.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
13,098.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,733,119.10
DOP
----
View
2.3.2.1.01
23,452.50
DOP
----
View
2.7.1.2.01
25,541.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
SRSV-DAF-CM-2025-0055
1,810,255.70
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSV-DAF-CM-2025-0055
2
1,810,255.70
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER PINTURA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2025 14:57:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/07/2025 08:42:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION FICHA TECNICA PINTURA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA PINTURA JULIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA PINTURA JULIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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COMITE DE COMPRAS PINTURA JULIO.pdf
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CERTIFICADO DE FONDOS PINTURA JULIO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS PINTURA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1799434
23/07/2025 15:12
1,810,255.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/07/2025 15:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mateo Construelectric, SRL
1,810,255.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
FERRETERIA
-
Subtotal
1,857,792.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALONES DE DISOLVENTE INDUSTRIAL (TINNER)
15
UD
1,062
15,930.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2 REFORZADA
20
UD
177
3,540.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3 REFORZADA
40
UD
236
9,440.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE PINTURA ACRILICA PROYECTO AZUL ALBA 41
55
GAL
6,608
363,440.00
5
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO PAZ 00
45
UD
6,549
294,705.00
6
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA PINTURA ACRILICA SUPERIOR GRIS POLICIA CLARO
10
UD
6,608
66,080.00
7
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR GRIS GRAFITO 42
10
UD
1,534
15,340.00
8
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO 00
15
UD
7,434
111,510.00
9
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE PINTURA SEMI GLOSS COLONIAL BLANCO PERLA
65
UD
7,434
483,210.00
10
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE ESTANDAR
35
UD
6,608
231,280.00
11
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
GALONES DE SELLANTE PARA IMPERMEABILIZANTE ESTANDAR
15
UD
1,652
24,780.00
12
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DRY BLOCKAID
25
UD
3,540
88,500.00
13
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA P/PISO RESISTENTE GRIS CLARO
20
UD
4,602
92,040.00
14
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
PORTA ROLO (MANGO JAULA) 23 CM
40
LB
236
9,440.00
15
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
ROLOS (MOTAS)
65
LB
295
19,175.00
16
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
BANDEJA PARA PINTAR NEGRA
10
UD
236
2,360.00
17
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01
EXTENSION TELESCOPICA 3 M
10
UD
413
4,130.00
18
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01
ESPATULAS DE 3 PULG. ENROSCABLE
20
UD
507.4
10,148.00
19
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01
VARAS DE PINTAR
15
UD
377.6
5,664.00
20
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01
MASKING TAPE PARA PINTAR
20
UD
354
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1799434
Informe final de la selección DO1.AWD.1799434
23/07/2025 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.679731
La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2025-0055 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia
23/07/2025 14:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.674626
NOTA ACLARATORIA
10/07/2025 12:31
(UTC -4 hours)
Detail