Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
132,980 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0077
Request Name:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2025 11:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
03/07/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2025 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
03/07/2025 11:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2025 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/07/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2025 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/07/2025 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/07/2025 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2025 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
144,191.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
144,191.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
144,191.50
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751642082300WD4mc
1
144,191.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/07/2025 10:42:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD RACIONES 3114.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACION RACIONES 3116.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACION RACIONES 3116.pdf
Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar
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ESPECIFICACION RACIONES 3116.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 3115.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1788808
04/07/2025 11:00
144,191.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/07/2025 11:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Willian Ramon Coste Duran
144,191.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
132,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
GALÓN DE VINAGRE BLANCO 24/1
1
UD
1,080
1,080.00
2
50161512 - Almíbar
2.3.1.1.01
SACO DE AZÚCAR
1
UD
5,600
5,600.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
CAJA CHOCOLATE
15
UD
550
8,250.00
4
50121539 - Pescado fresco
2.3.1.1.01
TUNA EN ACEITE
30
UD
125
3,750.00
5
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
LATA SALSA GRANDE
16
UD
550
8,800.00
6
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
TARRO MARGARINA GRANDE
3
UD
750
2,250.00
7
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
LENTEJA LBS
50
UD
75
3,750.00
8
50171548 - Hierbas fresca
(...)
50171548 - Hierbas frescas
2.3.1.1.01
ORÉGANO MOLIDO
15
UD
135
2,025.00
9
50171548 - Hierbas fresca
(...)
50171548 - Hierbas frescas
2.3.1.1.01
PIMIENTA MOLIDA
15
UD
175
2,625.00
10
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SACO DE SAL 10 LBS
5
UD
550
2,750.00
11
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
CAJA VINAGRE 12/1 GALÓN
10
UD
750
7,500.00
12
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CAJA LECHE LIQUIDA
15
UD
1,050
15,750.00
13
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
CAJA MAIZ 24/1
6
UD
1,900
11,400.00
14
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
CAJA GUANDULES COCO
3
UD
3,050
9,150.00
15
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
CAJA HABICHUELA ROJA COCO
5
UD
2,900
14,500.00
16
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CALA LECHE DE COCO 24/1
2
UD
2,500
5,000.00
17
50171830 - Salsas o condi
(...)
50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados
2.3.1.1.01
GALÓN MAYONESA
3
UD
750
2,250.00
18
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCO DOBLE LITRO
20
UD
75
1,500.00
19
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE CARNATION NORMAL
25
UD
112
2,800.00
20
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA QUESO
25
UD
125
3,125.00
21
50171548 - Hierbas fresca
(...)
50171548 - Hierbas frescas
2.3.1.1.01
PAQ DE AZAFRÁN
25
UD
105
2,625.00
22
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO HABICHUELA GIRA
2
UD
5,500
11,000.00
23
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO HABICHUELA NEGRA
1
UD
5,500
5,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1788808
Informe final de la selección DO1.AWD.1788808
04/07/2025 11:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.672466
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0077 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
04/07/2025 10:42
(UTC -4 hours)
Detail