Contract Notice Detail
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Base Total Price:
632,134.68 Dominican Pesos
Request Reference:
HJMRJ-DAF-CM-2025-0015
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESACHABLES PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
18/07/2025 11:53:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESACHABLES PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2025 10:02:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
632,134.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
49,560.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
8,496.00
DOP
----
View
2.3.9.7.01
9,817.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
60,124.54
DOP
----
View
2.3.2.2.01
2,297.46
DOP
----
View
2.3.9.5.01
149,843.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
335,658.08
DOP
----
View
2.3.7.2.03
15,487.50
DOP
----
View
2.3.9.3.01
850.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
632,134.68
DOP
Vencido
FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDOS.pdf
Other
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INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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OFICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
632,134.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO / SACO
10
UD
2,920.5
29,205.00
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO /GALON
35
GAL
442.5
15,487.50
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
90
UD
53.1
4,779.00
4
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
GUANTE DE LATEX SIZE M/L 100/1
1
UD
850
850.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA EN ROLLO 16/1
4
UD
1,201.24
4,804.96
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
40
UD
260.78
10,431.20
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPER HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO 12/1
30
UD
1,242.54
37,276.20
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PVC
9
UD
1,239
11,151.00
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
TOALLAS DE MANOS LANILLA VERDE MICROFIBRA 36/1
1
UD
2,297.46
2,297.46
10
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
TOALLAS DE MANOS LANILLA AZUL MICROFIBRA36/1
1
UD
2,297.46
2,297.46
11
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
TOALLAS DE MANOS LANILLA AMARILLA MICROFIBRA 36/1
1
UD
2,297.46
2,297.46
12
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
TOALLAS DE MANOS LANILLA ROJA MICROFIBRA36/1
1
UD
2,297.46
2,297.46
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN NO.34
30
UD
354
10,620.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODORO
30
UD
265.5
7,965.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VINAGRE DE LIMPIAR BLANCO GL
50
GAL
1,239
61,950.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ATOMIZADOR EN ESPRAY DE ½ LITRO
30
UD
125
3,750.00
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO DE ACERO INOXIDABLE
50
UD
53.1
2,655.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESGRASANTE 4/1 GALON
4
CAJ
796.5
3,186.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 30 GALON 100/1 fardo
30
FT
2,301
69,030.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 55 GALON GL 100/1 fardo
10
UD
2,715.18
27,151.80
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 30 GALON 100/1 fardo
30
UD
783.52
23,505.60
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 18 GALON 100/1 fardo
30
UD
469.64
14,089.20
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON OLOR GL
82
UD
350
28,700.00
24
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATO 4/1 GALON
4
CAJ
826
3,304.00
25
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 6/1 GALON
10
CAJ
1,416
14,160.00
26
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL LIQUIDO 4/1 GALON
14
CAJ
2,524.02
35,336.28
27
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
RECOJEDOR DE BASURA GRANDE
30
UD
283.2
8,496.00
28
10111302 - Productos para
(...)
10111302 - Productos para el aseo y cuidado de mascotas
2.3.9.7.01
SHAMPOO 4/1 GALON
5
CAJ
1,963.52
9,817.60
29
12161702 - Soluciones reg
(...)
12161702 - Soluciones reguladoras de bicarbonato
2.3.7.2.99
BICARBONATO
150
LB
236
35,400.00
30
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLE NO.7 50/1
700
PAQ
43.66
30,562.00
31
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1 fardo
75
CAJ
1,416
106,200.00
32
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJA DESECHABLES PEQUEÑA 200/1 fardo
10
UD
276.75
2,767.50
33
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES CON TAPA DE 3 DIVICIONES 200/1 fardo
3
UD
1,593
4,779.00
34
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS SANCOCHEROS CON TAPA 6/20 fardo
20
UD
276.75
5,535.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1908002
Declaración de Proceso Desierto: HJMRJ-DAF-CM-2025-0015
18/07/2025 11:53
(UTC -4 hours)
Detail