Contract Notice Detail
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Base Total Price:
151,665 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJA-DAF-CD-2025-0008
Request Name:
ADQUISION MATERIALES FERRETERO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISION MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/07/2025 12:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2025 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2025 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,178.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
17,660.54
DOP
----
View
2.3.9.9.04
302.39
DOP
----
View
2.3.9.8.02
11,872.63
DOP
----
View
2.3.9.9.05
89.98
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,227.17
DOP
----
View
2.3.9.6.01
102.01
DOP
----
View
2.3.7.2.06
31,816.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
106.81
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
64,178.33
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
64,178.33
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/07/2025 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/07/2025 14:38:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO APROBACION (2).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA (3).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1793910
14/07/2025 10:00
64,178.34 Dominican Pesos
Final Report:
14/07/2025 10:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
64,178.34 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
151,665.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ANTI BACTERIANA BLANCA CUBETAS
3
UD
8,000
24,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ARROLLO ACRILICO AZUL
6
GAL
8,000
48,000.00
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA BLANCA PARA PARED TARRO
1
UD
4,885
4,885.00
4
60121125 - Paneles de lie
(...)
60121125 - Paneles de lienzo
2.3.2.1.01
MOTA PARA ROLO DE PINTAR
2
UD
75
150.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 1 PULGADA
2
UD
100
200.00
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO
1
UD
125
125.00
7
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
JUEGO DE ASESORIOS DE INODOROS
5
UD
630
3,150.00
8
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPAS DE INODOROS
10
UD
855
8,550.00
9
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
LLAVES ANGULAR PARA LAVAMANOS
6
UD
140
840.00
10
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
LLAVES PARA FREGADERO DOBLE ANGULAR
6
UD
160
960.00
11
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
LLAVES DE CHORRO DE MEDIA (1/2)
6
UD
300
1,800.00
12
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
LLAVES PARA LAVAMANOS
10
UD
700
7,000.00
13
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
UNA LATA DE PVC DE 32 ONZA
1
UD
1,290
1,290.00
14
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON 3/4
5
UD
45
225.00
15
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
BALANZIN PARA INODOROS
10
UD
60
600.00
16
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVES PARA FREGADERO
4
UD
1,800
7,200.00
17
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA FREGADERO
10
UD
140
1,400.00
18
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
CHIRRO PARA HUECO DE PUERTA DE LAVANDERIA DE 1.50 DE ANCHO POR 2.70 DE ALTURA ANCHO POR 20 DE ALTURA
1
UD
7,000
7,000.00
19
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA CHATA
6
UD
1,600
9,600.00
20
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
PERFILES DE 1 1/2 POR 1 1/2
10
UD
1,450
14,500.00
21
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTES # 7
5
UD
270
1,350.00
22
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01
SOLDADURA FINAS
5
LB
125
625.00
23
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA OXIDO GRIS
1
UD
865
865.00
24
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO DE 1 1/2
15
UD
5
75.00
25
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO MEDIANO
2
UD
150
300.00
26
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO DE 11 x 2 1/2
10
UD
15
150.00
27
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DOBLE
5
UD
35
175.00
28
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE # 12
300
FT
20
6,000.00
29
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGO VERDE
50
UD
13
650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1793910
Informe final de la selección DO1.AWD.1793910
14/07/2025 10:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.675603
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2025-0008 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
14/07/2025 09:51
(UTC -4 hours)
Detail