Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
958,500 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2025-0182
Request Name:
Adquisicion de Equipos para Optimizar y Mantener el Data Center de CTC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Equipos para Optimizar y Mantener el Data Center de CTC
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/06/2025 16:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/07/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/07/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
402,749.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
319,951.93
DOP
----
View
2.3.9.2.01
82,797.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
402,749.91
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753724265423oT8es
1
402,749.91
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2025 10:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2025 10:07:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/07/2025 11:48:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/07/2025 15:04:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/07/2025 15:25:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/07/2025 15:36:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/07/2025 15:52:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento de Compras.pdf
Other
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Pliego de condiciones.pdf
Terms and Conditions
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto Administrativo.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Convocatoria.pdf
Other
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Invitacion a Presentar Ofertas.pdf
Other
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1802307
28/07/2025 10:20
402,749.91 Dominican Pesos
Final Report:
28/07/2025 10:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
402,749.91 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CTC-TI-T2-004
-
Subtotal
958,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
Tapas de conectores eléctricos
360
UD
350
126,000.00
2
43211601 - Cajas de inter
(...)
43211601 - Cajas de interruptores de computador
2.3.9.2.01
Cajas de interruptores de computador
810
UD
750
607,500.00
3
43211601 - Cajas de inter
(...)
43211601 - Cajas de interruptores de computador
2.3.9.2.01
Cajas de interruptores de computador
18
UD
1,500
27,000.00
4
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Cable para interconexiones
450
UD
190
85,500.00
5
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Cable para interconexiones
450
UD
250
112,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1802307
Informe final de la selección DO1.AWD.1802307
28/07/2025 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.680921
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2025-0182 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
28/07/2025 10:02
(UTC -4 hours)
Detail