Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
197,640 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2025-0059
Request Name:
Adquisición de Materiales para acabado de exteriores, de herramientas de mano y de ferretería y Iluminación, artefactos y accesorios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales para acabado de exteriores, de herramientas de mano y de ferretería y Iluminación, artefactos y accesorios
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/06/2025 12:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/06/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/06/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/06/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/06/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/06/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/06/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,840.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
1,624.98
DOP
----
View
2.6.5.7.01
435.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,375.04
DOP
----
View
2.3.6.3.04
22,405.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales para acabado de exteriores, de herramientas de mano y de ferretería y Iluminación, artefactos y accesorios
27,840.03
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752169929952a5YT1
1
27,840.03
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2025 08:50:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/06/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CD-2025-0059 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
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HGENSA-DAF-CD-2025-0059 - COMPROMISO ETICO.pdf
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HGENSA-DAF-CD-2025-0059 -ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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HGENSA-DAF-CD-2025-0059- SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CD-2025-0059 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CD-2025-0059 - PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1788602
03/07/2025 09:08
155,462.92 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/07/2025 09:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rgcruz Comercial, SRL
27,840.02 Dominican Pesos
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Blad Company, SRL
127,622.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de ferretería
-
Subtotal
4,840.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
TORNILLOS AUTORROCABLES PARA CUBO DE 10
250
UD
12
3,000.00
2
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
TORNILLOS AUTORROCABLES PARA CUBO DE 08
20
UD
12
240.00
3
31162204 - Remaches compl
(...)
31162204 - Remaches completos
2.3.6.3.06
REMACHES 3/16 LARGOS
100
UD
8
800.00
4
31162204 - Remaches compl
(...)
31162204 - Remaches completos
2.3.6.3.06
REMACHES 3/16 CORTOS
100
UD
8
800.00
1.2
Adquisicion de Materiales para acabado de exteriores
-
Subtotal
157,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
PLAFONES ASEPTICOS 2X4
250
UD
250
62,500.00
2
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
PLAFONES ASEPTICOS 2X2
250
UD
380
95,000.00
1.3
Adquisicion de herramientas de mano
-
Subtotal
30,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
HOJA DE SEGUETA
60
UD
95
5,700.00
2
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA 3-16 METAL
35
UD
150
5,250.00
3
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA 3-8 METAL
35
UD
140
4,900.00
4
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA 1-4
29
UD
120
3,480.00
5
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
LIMAS
4
UD
205
820.00
6
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA FINA
10
UD
150
1,500.00
7
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA ANCHA
10
UD
170
1,700.00
8
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
HILO FINO PARA TREMER
30
UD
160
4,800.00
9
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
TIJERA DE PODAR
1
UD
1,150
1,150.00
10
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
MACHETE
1
UD
680
680.00
11
27112716 - Pistolas de cl
(...)
27112716 - Pistolas de clavos eléctricas
2.6.5.7.01
REMACHADORA
1
UD
520
520.00
1.4
Adquisicion de Iluminación, artefactos y accesorios
-
Subtotal
4,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE
15
UD
180
2,700.00
2
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUCTOR SENCILLO
15
UD
140
2,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1788602
Informe final de la selección DO1.AWD.1788602
03/07/2025 09:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.671896
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2025-0059 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
03/07/2025 08:50
(UTC -4 hours)
Detail