Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,720,288.96 Dominican Pesos
Request Reference:
MIP-DAF-CM-2025-0069
Request Name:
ADQUISICIÒN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÒN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
11/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
572,949.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
2,891.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
570,058.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÒN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
572,949.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753209912569agLa1
1
572,949.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2025 09:45:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/07/2025 08:54:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/07/2025 09:38:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/07/2025 11:50:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/07/2025 12:09:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
03/07/2025 14:40:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/07/2025 15:16:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
03/07/2025 15:33:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
03/07/2025 15:55:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
03/07/2025 16:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio del procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Other
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Cuestionario Debiada Diligencia FO-CC-019).xlsx
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FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores.docx
Other
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Pliego bienes.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1797608
21/07/2025 11:21
697,901.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/07/2025 11:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
572,949 Dominican Pesos
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OMX Multiservicios, SRL
81,592.38 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
43,360.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática
-
Subtotal
318,171.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.6.1.1.01
Encuadernadora canutillo
3
UD
13,995
41,985.00
2
44111906 - Tableros de ti
(...)
44111906 - Tableros de tiza o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra Magnetica 35x24
6
UD
5,310
31,860.00
3
44111906 - Tableros de ti
(...)
44111906 - Tableros de tiza o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO 23x35
20
UD
1,416
28,320.00
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas 26/6 Estándar (5000/1)
50
CAJ
73.31
3,665.50
5
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Fastener (Gancho hembra y Macho)
50
CAJ
141.6
7,080.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip revestido jumbo No. 2
50
CAJ
64.9
3,245.00
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Banda de Goma No. 18
100
CAJ
47.2
4,720.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder amarillo 8.5x11 100/1
50
CAJ
336.3
16,815.00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borrador de pizarra blanca 4.13x1.77
50
CAJ
88.5
4,425.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador fluorescente caja de 12
50
PAQ
826
41,300.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores White Board caja de 12
80
UD
424.8
33,984.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azul punta 1.0 mm caja 12/1
10
UD
141.6
1,416.00
14
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora de metal
50
UD
649
32,450.00
15
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
SET ORGANIZADOR DE ESCRITORIO DE OFICINA PORTA LAPICES Y BANDEJAS
10
UD
1,380.6
13,806.00
17
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector Líquido botella
100
UD
47.2
4,720.00
18
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapunta 1x0.5
100
UD
59
5,900.00
19
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento en barra 40 gr
100
UD
218.3
21,830.00
23
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Post-It 3M 3x3 cubo 5/1 Fluorecentes
50
UD
413
20,650.00
1.2
Material gastable
-
Subtotal
1,218,863.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
Tablilla porta papel 9x12
50
UD
123.9
6,195.00
16
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
Folders partition Ver ficha tecnica
125
UD
265.5
33,187.50
24
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel Bond 8 ½ x 11
1,500
UD
354
531,000.00
25
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel Bond 8 ½ x 14
1,000
UD
646.64
646,640.00
26
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel Bond 8 ½ x 17
2
UD
920.48
1,840.96
1.3
Productos y Útiles Diversos
-
Subtotal
23,954.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
Cinta Adhesiva Para Escritorio
80
UD
259.6
20,768.00
21
41111714 - Lupas
2.3.9.9.05
Lupa 10X
3
UD
1,062
3,186.00
1.4
Papel y Carton
-
Subtotal
159,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
22
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
Papel térmico para tickets ulticabinet
50
UD
3,186
159,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1797608
Informe final de la selección DO1.AWD.1797608
21/07/2025 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.678324
La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CM-2025-0069 publicada por Ministerio de Interior y Policía
21/07/2025 09:45
(UTC -4 hours)
Detail