Contract Notice Detail
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Base Total Price:
204,486.76 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0338
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LAS PRESAS DE SABANA YEGUA Y MONCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LAS PRESAS DE SABANA YEGUA Y MONCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/06/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/06/2025 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/06/2025 12:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/06/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/06/2025 12:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/06/2025 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/06/2025 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
241,294.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
145,281.60
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,382.72
DOP
----
View
2.3.9.9.04
56,822.31
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,233.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,095.88
DOP
----
View
2.3.6.3.04
20,478.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
241,294.37
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17508790651998lH2Q
1
241,294.37
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2025 13:13:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/06/2025 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO COMPRA MATERIALES PRESAS Y EMBALSES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA MATERIALES PRESAS Y EMBALSES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA MATERIALES PRESAS Y EMBALSES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1783819
25/06/2025 13:25
241,294.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/06/2025 13:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hipernova, SRL
241,294.38 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,486.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
CABLE ENGOMADO DE 3 LINEAS CALIBRE AWG 10 (2.588MM) 6MM2) EN COBRE
500
FT
99.68
49,840.00
2
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE PVC DE 2 PULGADAS A 45 GRADOS
5
UD
91
455.00
3
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE PVC DE 2 PULGADAS A 90 GRADOS
5
UD
114.8
574.00
4
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE ACERO ANTICIZALLA 60MM DE ALTA SEGURIDAD
12
UD
2,100
25,200.00
5
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE ACERO ANTISEGUETA 60MM DE ALTA SEGURIDAD
12
UD
1,827
21,924.00
6
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 A 2 PULGADAS
6
UD
23.8
142.80
7
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
LATA DE PEGAMENTO COLOR AZUL PARA PVC 16 ONZ TIPO AMERICANO
2
UD
1,113
2,226.00
8
31162405 - Tensores
2.3.6.3.06
TENSOR METALICO PARA ACOMETIDA DE CABLE ELECTRICO ANGOMADO AWG10
4
UD
2,380
9,520.00
9
27112906 - Pistolas de ca
(...)
27112906 - Pistolas de calafateado
2.3.6.3.04
PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO PARA MASILLAR
1
UD
270.3
270.30
10
13101708 - Silicona vmq y
(...)
13101708 - Silicona vmq y pmq y pvmq
2.3.7.2.99
CARTUCHO DE SILICON TRANSPARENTE
6
UD
490
2,940.00
11
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR DE BATERIA TIPO MARINO A BORDO, SELLADO RESISTENTE AL AGUA, CON ENCENDIDO Y PROTECCION CONTRA POLARIDA
1
UD
39,840
39,840.00
12
39121009 - Reguladores el
(...)
39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia
2.3.9.6.01
REGULADOR, CONTROLADOR DE CARGA Y DESCARGA AUTOMATICO IP68( REGULADOR DE PANEL SOLAR PARA BATERIA)
1
UD
33,440
33,440.00
13
27112801 - Brocas
2.3.6.3.04
TALADRO MARTILLO ATORNILLADOR DE 1/2" INALAMBRICO CON BATERIA
1
UD
17,084.16
17,084.16
14
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS DE GOMA IMPERMEABLES PARA TRABAJO PARA HOMBRE, NEOPRENO ANTIDESLIZANTES
1
UD
1,030.5
1,030.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1783819
Informe final de la selección DO1.AWD.1783819
25/06/2025 13:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.669058
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0338 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
25/06/2025 13:13
(UTC -4 hours)
Detail