Contract Notice Detail
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Base Total Price:
533,974.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HRUSVP-DAF-CM-2025-0082
Request Name:
Adquisicion de tinta y toner
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de tinta y toner
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/06/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/06/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/06/2025 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/06/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/07/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/07/2025 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/07/2025 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2025 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2025 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,788.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
7,788.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de tinta y toner
7,788.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HRUSVP-DAF-CM-2025-0082
1
7,788.00
DOP
Vencido
Cuota suplidora20250630_13435529.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2025 13:45:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/06/2025 16:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/06/2025 16:41:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/06/2025 16:49:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/06/2025 09:11:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/06/2025 09:22:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/06/2025 09:25:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/06/2025 10:28:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorizacion20250624_09553636.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Apropiacion20250624_10075406.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Existencia de fondos20250624_10094497.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha Tecnica20250624_09533995.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Solicitud20250624_09520403.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1786335
30/06/2025 13:51
265,292.09 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/06/2025 13:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
159,850.59 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
97,653.5 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
7,788 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1786905
01/07/2025 12:23
7,788 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/07/2025 12:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
7,788 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
533,974.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 105X (GENERICO, CON CHIP, CAPACIDAD PARA 2,500 IMPRESIONES)
80
UD
1,200
96,000.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 30A GEN
75
UD
800
60,000.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W1500 (150A) GENERICO
100
UD
1,500
150,000.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner HP 230A. W2300A-negro
50
UD
2,410
120,500.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner HP 230A. W2301A-CYAN
4
UD
2,410
9,640.00
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 230A. W2302A-AMARILLO
4
UD
2,410
9,640.00
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 230A. W2301A-MAGENTA
4
UD
2,410
9,640.00
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 NEGRO
20
UD
110
2,200.00
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 190 NEGRO
50
UD
330
16,500.00
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 190 MAGENTA
30
UD
295
8,850.00
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 190 CYAN
30
UD
295
8,850.00
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 190 YELLOW
30
UD
295
8,850.00
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TONER DRUM 32A
30
UD
555.08
16,652.40
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TONER DRUM 19A
30
UD
555.08
16,652.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1786905
Informe final de la selección DO1.AWD.1786905
01/07/2025 12:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1786335
Informe final de la selección DO1.AWD.1786335
30/06/2025 13:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.670616
La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CM-2025-0082 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul
30/06/2025 13:45
(UTC -4 hours)
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