Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,787,700 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
prolongacion 27 de febrero, las caoba REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/06/2025 10:00:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/06/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
04/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,639,906.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
587,835.29
DOP
----
View
2.3.3.2.01
922,552.32
DOP
----
View
2.3.7.2.99
26,894.56
DOP
----
View
2.3.2.2.01
34,212.92
DOP
----
View
2.3.7.2.03
68,411.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA.
1,639,906.77
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753891312003mp0bN
1
1,639,906.77
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/07/2025 16:38:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/06/2025 15:26:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/06/2025 09:41:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/06/2025 11:22:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/06/2025 11:32:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/06/2025 13:29:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
25/06/2025 14:45:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
25/06/2025 14:58:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
25/06/2025 15:30:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
25/06/2025 17:19:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
25/06/2025 18:13:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
26/06/2025 08:27:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
26/06/2025 08:58:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
26/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
26/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
No
26/06/2025 09:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
No
26/06/2025 09:49:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUISICION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1789541
07/07/2025 16:42
1,639,906.77 Dominican Pesos
Final Report:
07/07/2025 16:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
M&R Insular Group (IGROUP), SRL
1,639,906.77 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARTICULOS DOMESTICOS Y LIMPIEZA 2DOT
-
Subtotal
1,787,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PIEDRA DESINFECTANTE CON MALLA PARA ORINALES
50
UD
236
11,800.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO
50
UD
1,180
59,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA PELO CORTO
100
UD
236
23,600.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS DE 30 GALONES (JARDIN) 10/1
100
PAQ
236
23,600.00
5
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.2.2.01
LANILLA AZUL, BLANCA Y AMARILLO (PAQUE 20/1)
100
YD
118
11,800.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS #55 100/1 CALIBRE 200
100
PAQ
1,180
118,000.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN # 32
100
UD
236
23,600.00
8
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
SHAMPOO PARA AUTO
100
GAL
295
29,500.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
100
GAL
236
23,600.00
10
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESANGRASANTE MULTIUSO
100
GAL
944
94,400.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 207 M
1,200
UD
531
637,200.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL FLUJO CENTRAL DOBLE HOJA 120 M
1,200
UD
590
708,000.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
100
GAL
236
23,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.674270
RE: RE: ACLARACION DEL PROCESO
09/07/2025 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.674170
RE: RE: ACLARACION DEL PROCESO
09/07/2025 14:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.674092
RE: ACLARACION DEL PROCESO
09/07/2025 12:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.673435
ACLARACION DEL PROCESO
08/07/2025 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.673339
ACLARACION
07/07/2025 18:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1789541
Informe final de la selección DO1.AWD.1789541
07/07/2025 16:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.673314
La lista de oferentes del proceso OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0011 publicada por Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A.
07/07/2025 16:38
(UTC -4 hours)
Detail