Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Camara de Cuentas de la República on 21/07/2025 10:45:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: se declara desierto por que las ofertas sobrepasaban el presupuesto asignado.
Summary Information
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Base Total Price:
23,080 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0037
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RAMPA 27 DE FEBRERO (PCB-CD-4143)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RAMPA 27 DE FEBRERO (PCB-CD-4143)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2025 09:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2025 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2025 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2025 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2025 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
23,080.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
3,600.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
6,400.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
7,100.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
280.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
2,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4143
1
23,080.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS 4143.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 4143.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS 4143.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 4143.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROBACION 4143.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
23,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.3.6.3.06
Varilla 3/8 x 20"
10
UD
360
3,600.00
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena lavada
2
M3
3,200
6,400.00
3
30151603 - Parada de grav
(...)
30151603 - Parada de grava
2.6.9.6.01
Grava ½ - ¾
1
M3
2,200
2,200.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento gris
10
UD
710
7,100.00
5
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
Alambre dulce picado
2
LB
140
280.00
6
40141744 - Cuencos de dre
(...)
40141744 - Cuencos de drenaje
2.3.6.3.04
Tubo drenaje 8”x19 PVC
1
UD
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1898267
Cancelación del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0037
21/07/2025 10:45
(UTC -4 hours)
Detail