Contract Notice Detail
Summary Information

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247,408.4 Dominican Pesos
 
HMDER-DAF-CD-2025-0132 
COMRA DE TONER PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMRA DE TONER PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/06/2025 13:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
270,857.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01270,857.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TONER 270,857.20  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025270,857.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/06/2025 14:42:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/06/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ACTA_20250506_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.177654409/06/2025 14:43270,857.2 Dominican PesosActive
    Final Report:09/06/2025 14:43Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Security Guards JLF, SRL270,857.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE TONER (SEGUNDO TRIMESTRE)-
    
Subtotal
247,408.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 136A20UD5,745.42114,908.40
    
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 85A10UD10,000100,000.00
    
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 58A5UD6,50032,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/06/2025 14:43 (UTC -4 hours)
Detail
09/06/2025 14:42 (UTC -4 hours)
Detail