Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,301,024 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0034
Request Name:
ADQUISICON DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICON DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO,DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/06/2025 08:00:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
18/06/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,308,101.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
9,982.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
241,610.90
DOP
----
View
2.3.9.6.01
849,865.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
39,991.38
DOP
----
View
2.3.9.8.01
106,353.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
18,526.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
41,772.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
1,308,101.98
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG175225465479172WSN
1
1,308,101.98
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2025 10:07:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/06/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4 Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1781712
20/06/2025 10:10
1,308,101.98 Dominican Pesos
Final Report:
20/06/2025 10:10
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Contract Value
Document(s)
Ailyn Products, SRL
1,308,101.98 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,301,024.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
SILICON TRANSPARENTE ANTI ALGAS
20
UD
1,770
35,400.00
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED PARA BAÑO CUADRADA 15W, 6400K
15
UD
1,120
16,800.00
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2X2 PIES, 6500K
75
UD
4,500
337,500.00
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2X4 PIES, 6500K
20
UD
7,000
140,000.00
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED CIRCULAR DE 9W
15
UD
1,065
15,975.00
6
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
TAPE PLASTICO SUPER 33
15
UD
1,485
22,275.00
7
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
TAPE DE GOMA SUPER 33
3
UD
3,872
11,616.00
8
39121501 - Interruptores
(...)
39121501 - Interruptores de seguridad
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES SENCILLOS
20
UD
891
17,820.00
9
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
SWICH DE PRESION 20-40 PSI
5
UD
6,332
31,660.00
10
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE DE 30 AMP. GRUESO
5
UD
3,872
19,360.00
11
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE DE 60 AMP. GRUESO
5
UD
6,332
31,660.00
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
TUBOS LED DE 4 PIES
60
UD
1,415
84,900.00
13
26101758 - Ajustadores de
(...)
26101758 - Ajustadores del balancín
2.3.9.8.01
BALANCINES BUENO PARA INODORO
25
UD
2,152
53,800.00
14
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
JUEGO DE MANGUERAS PARA MEZCLADORA MONO MANDO
10
UD
790
7,900.00
15
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
LAVAMANOS CON PEDESTAL
1
UD
8,460
8,460.00
16
27121603 - Vástagos de pi
(...)
27121603 - Vástagos de pistón de cilindro hidráulico
2.3.9.8.01
VASTAGO TIPO SAYCO LATERALES
20
UD
1,120
22,400.00
17
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COUPLING SCH80 DE 2"
10
UD
315
3,150.00
18
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COUPLING SCH80 DE 1 1/2"
10
UD
272
2,720.00
19
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2"
10
UD
95
950.00
20
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADORES HEMBRA DE 1 1/2"
10
UD
98
980.00
21
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITORES 60+5MF-370/440VAC
10
UD
11,620
116,200.00
22
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITORES 45+5MF-370/440VAC
10
UD
11,620
116,200.00
23
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERANTE R 410 A 25 LIBRAS CADA UNO
3
UD
29,608
88,824.00
24
26111504 - Correas de la
(...)
26111504 - Correas de la transmisión
2.3.9.8.01
CORREAS A 56
6
UD
3,615
21,690.00
25
26111504 - Correas de la
(...)
26111504 - Correas de la transmisión
2.3.9.8.01
CORREAS A 38
8
UD
998
7,984.00
26
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUE PRESURIZADO DE 20 GLS.FIBRA DE VIDRIO
1
UD
63,000
63,000.00
27
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICONES ULTRA GRAY ALTA TEMPERATURA
10
UD
2,180
21,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1781712
Informe final de la selección DO1.AWD.1781712
20/06/2025 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.667388
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0034 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
20/06/2025 10:07
(UTC -4 hours)
Detail