Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
232,225 Dominican Pesos
Request Reference:
ITSC-DAF-CD-2025-0057
Request Name:
Adquisición de Material Gasteble para el ITSC.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable para ser utilizado en el (ITSC), dirigido a MiPymes Mujer
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2025 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,299.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
154,281.46
DOP
----
View
2.3.7.2.06
6,018.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
160,299.46
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749832556071ULXaD
1
160,299.46
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2025 11:45:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2025 16:18:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/06/2025 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/06/2025 12:36:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/06/2025 14:11:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/06/2025 14:30:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/06/2025 14:56:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2- solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
03-Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
4- Acto de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1779132
13/06/2025 12:24
160,299.46 Dominican Pesos
Final Report:
13/06/2025 12:24
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
160,299.46 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de folders Blancos satinados , con el logo institucional y doble bolsillo-T2
-
Subtotal
10,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders blancos satinado, doble bolsillo, con logo institucional impreso.
100
UD
100
10,000.00
1.2
Adquisición de los materiales gastables a ser utilizados por el personal administrativo de nuestra institución-T2
-
Subtotal
222,225.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
Cajas clic billetero 51mm (caja 1/12)
50
UD
130
6,500.00
3
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
Cajas clic billetero 41mm (caja 1/12)
30
UD
68
2,040.00
4
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
Cajas clic billetero 32mm (caja 1/12)
20
UD
36
720.00
5
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
Cajas clic billetero 25mm (caja 1/12)
20
UD
45
900.00
6
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
Cajas clic billetero 19mm (caja 1/12)
20
UD
38
760.00
7
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
Cajas clic billetero 15mm (caja 1/12)
20
UD
30
600.00
8
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Perforadora de 2 hoyos
30
UD
533
15,990.00
9
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas pequeñas
120
UD
150
18,000.00
10
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Ega blanca 12gr
36
UD
50
1,800.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Ega blanca 60gr
36
UD
50
1,800.00
12
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libro récord 500 páginas
30
UD
373
11,190.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas azules (cajas) 12/1
25
UD
535
13,375.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas negras (cajas)12/1
25
UD
535
13,375.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas rojas (cajas)12/1
25
UD
535
13,375.00
16
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cajas tintas para sellos, goteros azules 12/1
5
UD
600
3,000.00
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cajas tintas para sellos, goteros rojos 12/1
5
UD
600
3,000.00
18
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras p/20 hojas
30
UD
620
18,600.00
19
44102002 - Bolsas de lami
(...)
44102002 - Bolsas de laminadores
2.3.9.2.01
Paquetes de protectores de hojas 8 ½ x 11
50
UD
309
15,450.00
20
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores permanentes azules 12/1
50
UD
545
27,250.00
21
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores permanentes negros 12/1
50
UD
545
27,250.00
22
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores permanentes rojos 12/1
50
UD
545
27,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1779132
Informe final de la selección DO1.AWD.1779132
13/06/2025 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.665337
La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CD-2025-0057 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario
13/06/2025 11:45
(UTC -4 hours)
Detail