Contract Notice Detail
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Base Total Price:
65,430 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2025-0010
Request Name:
Adquisicion de ALIMENTOS T2 Y ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de ALIMENTOS T2 Y ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA T2
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ISMAEL PERALTA NO. 01 Laguna Salada Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2025 16:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2025 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,057.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
42,528.80
DOP
----
View
2.3.1.3.02
8,530.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,336.00
DOP
----
View
2.2.8.7.06
3,050.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
991.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
3,186.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,047.30
DOP
----
View
2.3.4.1.01
1,950.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
990.00
DOP
----
View
2.6.7.9.01
448.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
69,057.70
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
69,057.70
DOP
Vencido
CERT. DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2025 13:42:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/06/2025 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cert. apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1775623
06/06/2025 13:50
69,057.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/06/2025 13:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramon Eladio Rodriguez
69,057.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Alimentos T2
-
Subtotal
59,655.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLA DE AGUAS FALDO
4
UD
85
340.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA
50
UD
60
3,000.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
SOBRE DE CAFE PAQ
27
PAQ
320
8,640.00
4
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
CEBOLLA
60
LB
60
3,600.00
5
51212007 - Ajo
2.3.4.1.01
AJO
5
LB
225
1,125.00
6
50111510 - Carne de ave o
(...)
50111510 - Carne de ave o carne fresca
2.3.1.1.01
CARNE DE POLLO
26
LB
85
2,210.00
7
50131802 - Queso procesad
(...)
50131802 - Queso procesado
2.3.1.1.01
QUESO GEO
5
LB
232
1,160.00
8
50131802 - Queso procesad
(...)
50131802 - Queso procesado
2.3.1.1.01
QUESO DE HOJA
4
LB
275
1,100.00
9
50131802 - Queso procesad
(...)
50131802 - Queso procesado
2.3.1.1.01
QUESO DE FREIR
50
LB
150
7,500.00
10
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
SAZON COMPLETO
3
GAL
80
240.00
11
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
SOPITA
2
CAJ
540
1,080.00
12
12352211 - Grasas o lípid
(...)
12352211 - Grasas o lípidos
2.3.7.2.99
MATEQUILLA
1
GAL
400
400.00
13
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCO
1
UD
380
380.00
14
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.3.02
ARROZ 125 libra
1
LB
4,750
4,750.00
15
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL
20
LB
15
300.00
16
50192901 - Pasta sencilla
(...)
50192901 - Pasta sencilla o fideos
2.3.1.1.01
ESPPAGUETI
1
LB
340
340.00
17
50192901 - Pasta sencilla
(...)
50192901 - Pasta sencilla o fideos
2.3.1.1.01
COODITO
1
LB
340
340.00
18
10151605 - Semillas de av
(...)
10151605 - Semillas de avena
2.6.7.9.01
AVENA
4
LB
95
380.00
19
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE AMBAR
4
GAL
125
500.00
20
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN
14
PAQ
120
1,680.00
21
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLE DE SODA
3
UD
175
525.00
22
51131903 - Gelatina
2.3.4.1.01
GELATINA
3
CAJ
275
825.00
23
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
HUEVO
18
PAQ
220
3,960.00
24
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO
14
GAL
450
6,300.00
25
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
SALSA
2
L
575
1,150.00
26
27112905 - Lata de aceite
2.3.6.3.04
ACEITE
4
GAL
1,150
4,600.00
27
70121502 - Fomento de la
(...)
70121502 - Fomento de la industria láctea
2.2.8.7.06
LECHE EN POLVO
1
PAQ
1,850
1,850.00
28
70121502 - Fomento de la
(...)
70121502 - Fomento de la industria láctea
2.2.8.7.06
LECHE EVAPORADA
12
UD
100
1,200.00
29
50171903 - Aceitunas
2.3.1.3.02
ACEITUNA
2
UD
90
180.00
1.2
Adquisicion de material de limpieza T2
-
Subtotal
5,775.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
1
GAL
500
500.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
PASTA DE JABON
6
PAQ
140
840.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA
12
PAQ
150
1,800.00
20
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DE ENSALADA
1
CAJ
1,360
1,360.00
22
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUBIERTO PLASTICO
15
PAQ
25
375.00
32
14121807 - Papel mantequi
(...)
14121807 - Papel mantequilla
2.3.3.2.01
PAPEL MANTEQUILLA
4
PAQ
225
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1775623
Informe final de la selección DO1.AWD.1775623
06/06/2025 13:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.662922
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2025-0010 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
06/06/2025 13:42
(UTC -4 hours)
Detail