Contract Notice Detail
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Base Total Price:
579,189.1 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2025-0027
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2025 10:01:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/06/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/06/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/06/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/06/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2025 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
472,203.83
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
160,028.48
DOP
----
View
2.3.9.2.01
10,674.99
DOP
----
View
2.3.3.2.01
301,500.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
472,203.83
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749569362031E9C03
1
472,203.83
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2025 12:26:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/06/2025 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2025-0027- APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2025-0027- CONVOCATORIA.pdf
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HGENSA-DAF-CM-2025-0027- SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2025-0027-ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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HGENSA-DAF-CM-2025-0027-PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-DAF-CM-2025-0027-REQUISICION.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1775043
05/06/2025 14:16
582,958.63 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/06/2025 14:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Importadora Damper, SRL
472,203.83 Dominican Pesos
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Mercedes De Jesus Garcia
110,754.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Productos de papel
-
Subtotal
579,189.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11
700
UD
200
140,000.00
2
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X14
10
UD
450
4,500.00
3
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE CARTON DE HILO BLANCO 8 1/2X11
5
UD
325.42
1,627.10
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
TALONARIO RECETARIO TAMAÑO 5.5X8.5 MEDIDA CARTA 100/1 A COLOR PAPEL BOND 20
1,000
UD
90
90,000.00
5
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA
15
UD
35
525.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL ADHESIVO LABEL 8.5X11
5
PAQ
1,020
5,100.00
7
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PAG.
15
UD
316
4,740.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TUALLA 6/1
120
UD
681.36
81,763.20
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 12/1
250
UD
510
127,500.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 30/1
200
UD
420
84,000.00
11
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
SERVILLETA 5/1 PAQ.
20
UD
1,050
21,000.00
12
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIO RECIBO
5
UD
65
325.00
13
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
BLOCKS DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS TIRO Y RETIRO 11X17
20
UD
720
14,400.00
14
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO RECIBO. COMPROBANTE PROVISIONALES DE CAJA CHICA
2
UD
140
280.00
15
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIOS RECIBO DE EGRESO DE 100 PAG. C/ TALONARIO Y CON UNA COPIA NCR
5
UD
196.8
984.00
16
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
RALONARIOS RECIBO DE INGRESO DE 100 PAG. C/ TALONARIO Y CON UNA COPIA NCR
10
UD
196.8
1,968.00
17
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIO RECIBO. COMPROBANTE PROVISIONALES DE CAJA CHICA
2
UD
140
280.00
18
14111805 - Cheques o cheq
(...)
14111805 - Cheques o chequeras
2.3.3.3.01
TALONARIOS RECIBO DE INGRESO POR TRANSFERENCIAS 100 PAG. C/ TALONARIO Y CON UNA COPIA
1
UD
196.8
196.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1775043
Informe final de la selección DO1.AWD.1775043
05/06/2025 14:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.662379
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2025-0027 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
05/06/2025 12:26
(UTC -4 hours)
Detail