Contract Notice Detail
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Base Total Price:
104,946.7 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-DAF-CD-2025-0086
Request Name:
Adquisición de artículos ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2025 15:03:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/05/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/05/2025 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/05/2025 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2025 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,837.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
86,165.37
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,752.30
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,740.50
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,485.08
DOP
----
View
2.3.6.3.04
10,662.48
DOP
----
View
2.3.9.8.01
6,348.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,491.52
DOP
----
View
2.3.9.1.01
636.02
DOP
----
View
2.3.9.8.02
12,555.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de artículos ferreteros
123,837.11
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17485256732150M1Gy
1
123,837.11
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2025 16:25:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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MIDE-DAF-CD-2025-0006.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1770435
28/05/2025 16:31
123,837.11 Dominican Pesos
Final Report:
28/05/2025 16:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
123,837.11 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
104,946.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILAS DE 9 VOLTIOS
15
UD
583.8
8,757.00
2
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
1
UD
539
539.00
3
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TAPAS CIEGA BLANCA
15
UD
65.3
979.50
4
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
REGLETAS HS-E
5
UD
980
4,900.00
5
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.9.8.02
ABRAZADERA 1/4 COMPLETA
15
UD
305.2
4,578.00
6
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TEE DE 1 PULG
10
UD
51
510.00
7
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
COPLIN DE 1/2
10
UD
99
990.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
2
UD
550
1,100.00
9
40142114 - Tubería de no
(...)
40142114 - Tubería de no ferroso
2.3.6.3.06
TUBOS DE 1/2
2
UD
938
1,876.00
10
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO DE 1/2
8
UD
210
1,680.00
11
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVES DE PASO 1/2
5
UD
308
1,540.00
12
27112202 - Palustres o ll
(...)
27112202 - Palustres o llanas de madera
2.3.6.3.04
PLASMA BELLOTA
1
UD
1,910
1,910.00
13
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LUCES LED DE CALLE
13
UD
1,675
21,775.00
14
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X2
50
UD
497
24,850.00
15
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LUCES LED DE 8CM
40
UD
294
11,760.00
16
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLA LAVAMANO PUSH BOTON
1
UD
32.2
32.20
17
31161512 - Tornillos de r
(...)
31161512 - Tornillos de rosca para laminados
2.3.6.3.06
TORNILLOS PLASTICOS P/TANQUE
10
UD
23
230.00
18
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPAS PARA INODORO FOSER 40 CM
2
UD
1,230
2,460.00
19
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
LIBRAS DE CEMENTO BLANCO
5
UD
75
375.00
20
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON URETANO BLANCO LANCO
3
UD
68
204.00
21
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES 2X5M
3
UD
495
1,485.00
22
40161806 - Malla filtrant
(...)
40161806 - Malla filtrante
2.3.9.8.01
MALLAS ORINAL ANTI SALPICADURA AZUL
10
UD
292
2,920.00
23
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
ULTRATHANE-WE CLEAR LANCO 10 OZ
1
UD
280
280.00
24
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON RTV IND. CANO TRANSPARENTE 10.1 OZ
2
UD
260
520.00
25
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON RTV END. CANO BLANCO 10 OZ
1
UD
260
260.00
26
45111802 - Soportes para
(...)
45111802 - Soportes para televisiones
2.3.9.8.02
BASE PARA TV DE SS PULGADAS
1
UD
2,850
2,850.00
27
40141605 - Válvulas solen
(...)
40141605 - Válvulas solenoides
2.3.6.3.04
VALVULA DE ALIVIO PARA BOILER FOSET
3
UD
1,862
5,586.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1770435
Informe final de la selección DO1.AWD.1770435
28/05/2025 16:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.659643
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2025-0086 publicada por Ministerio de Defensa
28/05/2025 16:25
(UTC -4 hours)
Detail