Contract Notice Detail
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Base Total Price:
112,595 Dominican Pesos
Request Reference:
HMEC-DAF-CD-2025-0006
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para la limpieza e higiene del centro hospitalario.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 El Cercado San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2025 16:01:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
27/05/2025 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/05/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/05/2025 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2025 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2025 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2025 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/05/2025 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2025 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,595.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,665.13
DOP
----
View
2.3.1.1.01
1,400.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,199.99
DOP
----
View
2.3.3.2.01
19,799.99
DOP
----
View
2.3.9.9.05
14,850.04
DOP
----
View
2.3.9.5.01
40,799.98
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,380.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,499.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Materiales de Limpieza
112,595.11
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
112,595.11
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2025 16:04:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario de solicitud.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1770144
29/05/2025 12:14
112,595.12 Dominican Pesos
Final Report:
29/05/2025 12:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Benzan Herrera, SRL
112,595.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Materiales de Limpieza
-
Subtotal
112,595.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
10
CAJ
550
5,500.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
5
CAJ
1,050
5,250.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
3
CAJ
1,450
4,350.00
4
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE
2
CAJ
700
1,400.00
5
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
16
UD
190
3,040.00
6
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
LIMPIA CRISTAL
6
UD
200
1,200.00
7
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPERS
4
UD
365
1,460.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON
3
UD
200
600.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES NEGROS
12
UD
105
1,260.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DISPENSADOR
7
PAQ
1,000
7,000.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL SUPER ROLLO
6
PAQ
1,450
8,700.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA
3
CAJ
1,440
4,320.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
1,300
2,600.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA LIMPIA CRISTAL
12
UD
100
1,200.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
2
PAQ
1,550
3,100.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PARA TANQUE
8
PAQ
1,000
8,000.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PARA JARDIN
6
PAQ
1,000
6,000.00
18
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
VAINILLA
2
CAJ
750
1,500.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA 17X22
1
PAQ
850
850.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
1
PAQ
1,000
1,000.00
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO #7
6
CAJ
2,650
15,900.00
22
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDOR DESECHABLE
4
CAJ
1,000
4,000.00
23
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DESECHABLE
4
CAJ
1,000
4,000.00
24
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO DESECHABLE
6
CAJ
1,450
8,700.00
25
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL ALUMINIO
2
CAJ
4,100
8,200.00
26
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
3
UD
55
165.00
27
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO ALAMBRE
5
PAQ
175
875.00
28
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE FREGAR
1
CAJ
1,380
1,380.00
29
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODORO
3
UD
165
495.00
30
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
3
UD
150
450.00
31
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
1
PAQ
100
100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1770144
Informe final de la selección DO1.AWD.1770144
29/05/2025 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.659621
La lista de oferentes del proceso HMEC-DAF-CD-2025-0006 publicada por Hospital Municipal El Cercado
28/05/2025 16:04
(UTC -4 hours)
Detail