Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,230,675.34 Dominican Pesos
Request Reference:
MINERD-DAF-CM-2025-0121
Request Name:
"Adquisición de materiales de limpieza para ser distribuidos en la Sede Central y distintos Departamentos de este Ministerio de Educación, dirigido a MiPymes".
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"Adquisición de materiales de limpieza para ser distribuidos en la Sede Central y distintos Departamentos de este Ministerio de Educación, dirigido a MiPymes"..
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2025 16:15:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/05/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2025 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/05/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/05/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
02/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
571,120.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
23,010.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
503,860.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
44,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
571,120.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751484156404Wo2ip
1
571,120.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2025 20:36:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/05/2025 16:08:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/05/2025 16:03:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/05/2025 08:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/05/2025 08:55:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
30/05/2025 10:51:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/05/2025 10:52:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONCOCATORIA.pdf
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LOTE 1 FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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LOTE 2 FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario.zip
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PLIEGO.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1780002
17/06/2025 10:15
571,120 Dominican Pesos
Final Report:
17/06/2025 10:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
571,120 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lote 1 - División de Mantenimiento de Planta Física
-
Subtotal
901,783.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1.1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante líquido.
500
GAL
141.6
70,800.00
1.2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
500
GAL
95.4
47,700.00
1.3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de manos
500
GAL
197.7
98,850.00
1.4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba (Ancho 5 cm, 24 cm, Alto 12.5 cm, mango 1.20 mts, madera, material propileno recuperado, color combinado o unicolor.
400
UD
178.66
71,464.00
1.5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
400
UD
42.87
17,148.00
1.6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes tamaño M (pares)
300
UD
97.55
29,265.00
1.7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes tamaño L (pares)
300
UD
97.55
29,265.00
1.8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes tamaño XL (pares)
300
UD
97.55
29,265.00
1.9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura (palo corto)
200
UD
141.19
28,238.00
1.10
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Escobilla para inodoro plástica
150
UD
159.5
23,925.00
1.11
52121601 - Limpiones
2.3.2.2.01
Lanilla blanca
300
YD
100.8
30,240.00
1.12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas negras 55 galones 100/1
600
PAQ
628.41
377,046.00
1.13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape #32, fibra de algodón, color blanco (incluir palo de madera).
250
UD
194.31
48,577.50
1.2
Lote 2 - Departamento de Educación Modalidad Técnico Profesional
-
Subtotal
328,891.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2.1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de 55 galones. Extremo de la funda con bordes para cierre. Fardos 100/1, medida de 36x58
50
UD
628.41
31,420.50
2.2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido antibacterial, galones de 128oz
100
GAL
197.7
19,770.00
2.3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante galones de 128oz
150
GAL
141.6
21,240.00
2.4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo, saco de 30 lbs.
15
UD
1,140.1
17,101.50
2.5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro en galones de 128 oz
150
GAL
95.4
14,310.00
2.6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de soporte plástico de polietileno. Tipo campana
24
UD
178.66
4,287.84
2.7
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura de 24 cm
24
UD
141.19
3,388.56
2.8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de 20oz con el palo enroscado
24
UD
194.31
4,663.44
2.9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para dispensador 240 mts de longitud, color blanco
230
UD
265.5
61,065.00
2.10
47121502 - Accesorios de
(...)
47121502 - Accesorios de carrito de portero
2.3.9.8.02
Carrito zorro reforzado 200kg rueda maciza. Altura 126 cm, Ancho 54 cm
2
UD
21,830
43,660.00
2.11
42295407 - Máscaras para
(...)
42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Mascarilla que se ajusten con precisión a los lados de la cara sin huecos.
3,000
UD
2.66
7,980.00
2.12
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol de 70% concentración en galones de 128 oz.
20
GAL
584.1
11,682.00
2.13
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Escalera 530-06N tipo tijera doble fibra de vidrio de 6 pie, capacidad aproximada de 175 kg.
1
UD
17,110
17,110.00
2.14
47121501 - Carritos de po
(...)
47121501 - Carritos de portero
2.6.1.1.01
Carrito de limpieza con capacidad: 3 estantes, ganchos y soportes para todo material de limpieza. Ver ficha técnica
2
UD
20,650
41,300.00
2.15
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta tándem y escurridor. Capacidad de 31 qt, 22.63 pulgadas de largo x 13.25 pulgadas de ancho x 32.25 pulgadas del alto, color amarillo.
3
UD
9,971
29,913.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1780002
Informe final de la selección DO1.AWD.1780002
17/06/2025 10:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.666163
La lista de oferentes del proceso MINERD-DAF-CM-2025-0121 publicada por Ministerio de Educación
16/06/2025 20:36
(UTC -4 hours)
Detail