Contract Notice Detail
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Base Total Price:
160,570 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0043
Request Name:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA USO DE LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS EN EL PERIODO MAYO/JULIO DEL PRESENTE AÑO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA USO DE LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS EN EL PERIODO MAYO/JULIO DEL PRESENTE AÑO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2025 10:01:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
23/05/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
23/05/2025 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2025 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2025 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2025 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2025 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/05/2025 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2025 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2025 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,570.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
66,300.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
94,270.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
160,570.00
160,570.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
722025
1
160,570.00
DOP
Vencido
CF-72 Image SPM_20250521_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2025 11:12:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF-72 Image SPM_20250521_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SC-Image SPM_20250521_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1 Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1774116
04/06/2025 11:13
160,570 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.
160,570 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
160,570.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA 12/1 (C/R)
8
CAJ
2,160
17,280.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLÓN DE PISO C/PALO
12
UD
450
5,400.00
3
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
RASTRILLO METAL 16 PULG (UD)
12
UD
575
6,900.00
4
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS DE GOMA NEGRAS
24
UD
700
16,800.00
5
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
CAPA IMPERMEABLE
48
UD
125
6,000.00
6
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLÁSTICO
24
UD
450
10,800.00
7
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
GUANTE GOMA MOTORISTA 3M
96
UD
65
6,240.00
8
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
MACHETE 20 PULGS BEST VALUE (UD)
12
UD
375
4,500.00
9
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
GUANTE OBRERO NARANJA
150
UD
200
30,000.00
10
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
PALA REDONDA CORAZÓN (UD)
15
UD
600
9,000.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
HILO TRIMMER 2.7 MM (UD)
14
UD
1,850
25,900.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GLS NEGRA 100/1 (PQ)
30
UD
725
21,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.661735
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0043 publicada por Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
04/06/2025 11:12
(UTC -4 hours)
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