Contract Notice Detail
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Base Total Price:
245,271.1 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0096
Request Name:
"ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA". (DIRIGIDO A COMPRAS VERDES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA". (DIRIGIDO A COMPRAS VERDES)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/05/2025 10:02:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/05/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2025 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2025 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/05/2025 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2025 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,271.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
245,271.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
245,271.10
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
133-2025
1
245,271.10
DOP
Vencido
10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0096_0001_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2025 10:42:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2. Solicitud de Compras y Contrataciones CD-2025-0096_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3. Certificación de apropiación CD-2025-0096_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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4. Acta de inicio del proceso CD-2025-0096_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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5. Ficha Técnica-CD-2025-0096_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1767319
22/05/2025 10:45
245,271.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/05/2025 10:45
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Awarded Company
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Document(s)
Kaipa Diseños Y Proyectos, SRL
245,271.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
245,271.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1
50
UD
1,168.2
58,410.00
2
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
ATÚN ENLATADO TROZOS EN AGUA 142 G. 6/1
3
UD
477.9
1,433.70
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR BLANCA 125 LBS.
2
UD
6,844
13,688.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA 10 LBS.
12
UD
461.68
5,540.16
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR DE DIETA 200/1
2
UD
1,272.04
2,544.08
6
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
CHOCOLATE KISSES COOKIES AND CREAM 10.5 OZ.
5
UD
986
4,930.00
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 11 OZ. (312 GR.)
8
UD
785.88
6,287.04
8
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
2.3.1.1.01
EXTRATO DE MALTA ALEMANA 12 OZ. 6/1
5
UD
945.18
4,725.90
9
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA 20/1
25
UD
307.98
7,699.50
10
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE DESCREMADA 0% GRASA 1 LT. 12/1
6
UD
1,584
9,504.00
11
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE ENTERA 1 LT. 12/1
1
UD
1,530
1,530.00
12
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA DESLATOSADA 310 G. /292 ML.
18
UD
159.3
2,867.40
13
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
2.3.1.1.01
MALTA 8 OZ. 6/1 (BOTELLA PLÁSTICA)
4
UD
306.8
1,227.20
14
50112003 - Carnes procesa
(...)
50112003 - Carnes procesadas y preparadas estable sin refrigerar
2.3.1.1.01
SALCHICHAS ENLATADAS ESTILO VIENA 5 OZ, 12/1
1
UD
998.28
998.28
15
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
SEMILLAS DE CAJUIL SIN SAL 32 OZ.
12
UD
2,931.12
35,173.44
16
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
SEMILLAS MIXTAS 32 OZ.
25
UD
2,846.16
71,154.00
17
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ DE FRUTAS SABORES SURTIDOS 20/1
5
UD
231.28
1,156.40
18
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ DE MANZANILLA 25/1
5
UD
413
2,065.00
19
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TÉ FRIO EN POLVO DE LIMÓN 3 KG. (6.6 LB.)
15
UD
955.8
14,337.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1767319
Informe final de la selección DO1.AWD.1767319
22/05/2025 10:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.657430
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0096 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
22/05/2025 10:42
(UTC -4 hours)
Detail