Contract Notice Detail
Summary Information

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194,929.8 Dominican Pesos
 
MIDE-DAF-CD-2025-0078 
Adquisición de articulo comestibles y desechables  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de articulo comestibles y desechables  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/05/2025 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
220,741.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0114,789.53  DOP----View
2.3.2.2.015,811.26  DOP----View
2.3.1.1.01200,140.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total220,741.32  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1747923256845OMnbz1220,741.32  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/05/2025 09:38:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de aprobacion ficha tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha técnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
MIDE-DAF-CD-2025-0006.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.176730922/05/2025 09:49220,741.33 Dominican Pesos
    Final Report:22/05/2025 09:49Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Kabot Solutions, SRL220,741.33 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
194,929.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01FARDO CAFÉ MOLIDO (20 PAQ DE 1 LIBRA) (*)10UD8,96089,600.00
    
2
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01FUNDA AZÚCAR CREMA 5 LIBRAS. (*)10UD2952,950.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLÁSTICO 10 OZ TRANSPARENTE, (PAQ 50)10UD378.533,785.30
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLÁSTICO 16 OZ TRANSPARENTE, (PAQ 50)10UD389.823,898.20
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLÁSTICO PEQUENO 6 OZ, DE PAPEL. (PAQ 24)10UD2802,800.00
    
6
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLÁSTICAS (PAQ 25 )10UD55550.00
    
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO DESECHABLE, NO. 9 (PAQ 25)10UD1501,500.00
    
 
8
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01FARDO DE SERVILLETAS ABSORVENTES Y RESISTENTES, (PAQ 500).3UD1,641.64,924.80
    
9
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01LATA TÉ FRÍO EN POLVO SABOR LIMÓN, 2 LIBRAS10UD1,30213,020.00
    
10
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01CAJA DE TE ROJO 20-1 (*)10UD222.222,222.20
    
11
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01CAJA DE TE VERDE 20-2 (*)10UD222.222,222.20
    
12
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01CAJAS DE TE VERDE JENGIBRE Y NARANJA 20-3 (*)10UD233.332,333.30
    
13
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01FRASCO CREMORA , 22 OZ15UD5908,850.00
    
 
14
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01CAJA CHOCOLATE (PAQ 60 UD) (*)10UD1,18011,800.00
    
15
50202301 - Agua
2.3.1.1.01PAQUETE COCOA AMARGA 16 OZ, (*)10UD5955,950.00
    
16
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDO AGUA BOTELLAS 20 OZ. CJX12 (E)10UD595.245,952.40
    
17
50202301 - Agua
2.3.1.1.01PAQ 12 AGUA MINERAL BOTELLAS 11.10 OZ (E)10UD3,257.1432,571.40
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TypeReferenceSubjectDate
22/05/2025 09:49 (UTC -4 hours)
Detail
22/05/2025 09:38 (UTC -4 hours)
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