Contract Notice Detail
Summary Information

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23,397.71 Dominican Pesos
 
INCORT-DAF-CD-2025-0040 
Materiales desechables 2do trimestre 2025 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra materiales desechables 2do. trimestre 2025 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/05/2025 13:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
23,397.71 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0117,354.43  DOP----View
2.3.9.5.016,043.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Factura23,397.71  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20255190.01.0001.453123,397.71  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/05/2025 14:20:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compra o contrataciones.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Base de la contratacion (2).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acto aprobacion ficha tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.176584020/05/2025 14:2723,397.71 Dominican Pesos
    Final Report:20/05/2025 14:27Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Lufisa Comercial, SRL23,397.71 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra desechables apara uso INCORT (2do Trimestre)-
    
Subtotal
23,397.71
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01aldo de Papel higiénico 48/13UD1,3574,071.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Paquetes Papel Toallas 24/12UD3,118.566,237.12
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Fardo Servilletas de papel 500/101UD1,432.81,432.80
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Fardo Servilletas Z-Fold 24/1003UD1,871.135,613.39
    
4
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01 papel aluminio de 200 Pies3UD295885.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cajas Tazas o vasos no. 7, 50/50 Termo Envase2UD2,579.25,158.40
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
20/05/2025 14:27 (UTC -4 hours)
Detail
20/05/2025 14:20 (UTC -4 hours)
Detail