Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
176,002.9 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2025-0055
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2025 13:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2025 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2025 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2025 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
176,002.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
57,784.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
64,711.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
25,777.10
DOP
----
View
2.3.9.5.01
27,730.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.
176,002.90
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748979939806yiZ9N
1
176,002.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2025 14:17:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA CD-00155.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1765944
20/05/2025 14:20
176,002.9 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2025 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Bauro, SRL
176,002.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
-
Subtotal
176,002.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escoba de nylon
12
UD
283.2
3,398.40
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
fardos de papel toalla (6/1)
25
UD
1,003
25,075.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suaper
12
UD
342.2
4,106.40
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas negra de 55 gl 35x50 fardos
24
UD
743.4
17,841.60
5
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
vasos desechables no.7 (50/50) caja
10
UD
2,773
27,730.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel higienico jumbo (12/1)
10
UD
885
8,850.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
jabon liquido antibacterial
20
GAL
389.4
7,788.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
ambientador spray grande (12/1)
72
UD
324.5
23,364.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas negra de 13 gl 23x27 fardos
25
UD
317.42
7,935.50
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
fardo de servilletas (12/1)
25
UD
637.2
15,930.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
toallas microfibras (docena)
12
DOC
660.8
7,929.60
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
alcohol
24
UD
1,085.6
26,054.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765944
Informe final de la selección DO1.AWD.1765944
20/05/2025 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.656510
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2025-0055 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
20/05/2025 14:17
(UTC -4 hours)
Detail