Contract Notice Detail
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Base Total Price:
169,660 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0211
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LA PRESA DE HATILLO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ Y LA ESTACION DE BOMBEO ZA-128, PUERTO ESCONDIDO, PROVINCIA INDEPENDENCIA, D/R. SISTEMA DE RIEGO LAG
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LA PRESA DE HATILLO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ Y LA ESTACION DE BOMBEO ZA-128, PUERTO ESCONDIDO, PROVINCIA INDEPENDENCIA, D/R. SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/05/2025 16:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2025 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2025 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2025 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2025 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,198.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
64,546.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
115,640.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
4,248.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,328.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,548.80
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,888.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
200,198.80
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747695244397Yhrtp
1
200,198.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2025 16:52:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2025 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficio 082 y ficha tecnica.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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oficio 082 y ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio 082 y ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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oficio 029 y ficha tecnica 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1765151
19/05/2025 16:54
200,198.8 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2025 16:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Perdomo & Asociados, SRL
200,198.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
169,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27121701 - Conectores hid
(...)
27121701 - Conectores hidráulicos rápidos
2.3.9.8.02
BUSHING DE 1"PULGADA
10
UD
4,200
42,000.00
2
26101755 - Guía de válvul
(...)
26101755 - Guía de válvula
2.3.9.8.01
GUIAS DE 6 PULGADAS
10
UD
9,800
98,000.00
3
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC DE 2" PULGADAS X 19 PIES SEMI PRESION
3
UD
800
2,400.00
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC DE 3" PULGADAS X 19 PIES SEMI PRESION
1
UD
1,200
1,200.00
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
LATA DE PEGAMENTO PARA PVC, DE RAPIDO SECADO, TIPO AZUL DE 16 ONZ
2
UD
4,800
9,600.00
6
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
UNION TIPO COUPLING, PARA TUBO PVC DE 2"
12
UD
200
2,400.00
7
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
UNION TIPO COUPLING, PARA TUBO PVC DE 3"
2
UD
400
800.00
8
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PARA TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS X 45 GRADOS
12
UD
300
3,600.00
9
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PARA TUBO PVC DE 2 PULGADAS X 90 GRADOS
12
UD
350
4,200.00
10
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PARA TUBO PVC DE 3 PULGADAS X 45 GRADOS
2
UD
400
800.00
11
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PARA TUBO DE PVC DE 3 PULGADAS X 90 GRADOS
2
UD
450
900.00
12
27111501 - Hojas de cuchi
(...)
27111501 - Hojas de cuchillo
2.3.6.3.04
HOJA DE CORTE PARA SEGUETA
4
UD
90
360.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE TELA PARA OBRERO
2
UD
800
1,600.00
14
27111901 - Cortafríos
2.3.6.3.04
CINCEL PLANO 1 X10" PULGADAS PARA CORTE DE CONCRETO CON AGARRADERA AMORTIGUADORA POARA GOLPE
1
UD
1,800
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765151
Informe final de la selección DO1.AWD.1765151
19/05/2025 16:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.656103
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0211 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
19/05/2025 16:52
(UTC -4 hours)
Detail