Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
215,140 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CD-2025-0027
Request Name:
Adquisición de materiales para remozamiento de tarimas y elementos de la escenografía del programa El Mangu de la Mañana, solicitado por la sección de arte y escenografía de esta CERTV, MIPYME
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para remozamiento de tarimas y elementos de la escenografía del programa El Mangu de la Mañana, solicitado por la sección de arte y escenografía de esta CERTV, dirigido a MIPYME Mujer
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/05/2025 09:30:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2025 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2025 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2025 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,042.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
20,683.93
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,069.79
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,615.21
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,930.52
DOP
----
View
2.3.1.4.01
23,180.27
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,698.59
DOP
----
View
2.3.9.8.02
41,605.62
DOP
----
View
2.3.9.9.05
43,258.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 1
136,096.60
DOP
Noviembre
2025
2
PAGO 2
12,946.25
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747770114793QsPLG
1
149,042.85
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2025 15:35:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Modelo Especificaciones Tecnicas Compra por Debajo del Umbral.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto aprobacion .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1765336
20/05/2025 15:19
149,042.85 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2025 15:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CGL Suplidora, SRL
149,042.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición insumos ferreteros, dirigido a MIPYME, 1er trimestre
-
Subtotal
215,140.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101506 - Ángulos de alu
(...)
30101506 - Ángulos de aluminio
2.3.6.3.06
Angulares pecho de paloma, blanca, 1 x 1/2 x 20 pies
15
UD
1,000
15,000.00
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Caja de diablito de 1 x 6 (1,000 diablitos)
3
UD
1,600
4,800.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Caja de diablito de 3/4 x 6 (1,000 diablitos)
2
UD
900
1,800.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota de rolo, grande
5
UD
220
1,100.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 4 pulgada
10
UD
200
2,000.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 2/1 pulgadas
10
UD
125
1,250.00
7
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Galones de thinner
4
UD
680
2,720.00
8
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lijas #100 para madera
20
UD
60
1,200.00
9
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
Plancha de hidrófugo 4x8 de media (pulgadas)
5
UD
2,300
11,500.00
10
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
Plancha de hidrófugo 4x8 de ¼ (pulgadas)
5
UD
2,400
12,000.00
11
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
Plancha de formica semi-gruesa (madera clara)
5
UD
1,600
8,000.00
12
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
Plancha de formica semi-gruesa (marrones)
9
UD
1,600
14,400.00
13
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
Plancha de formica semi-gruesa (maderas gris clara)
6
UD
1,600
9,600.00
14
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
Plancha de formica semi-gruesa (marrón madera clara).
13
UD
1,600
20,800.00
15
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
Disco de corte Metabo, #9, ultra fino
8
UD
400
3,200.00
16
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Caja de 4 cemento universal de contacto
1
UD
10,700
10,700.00
17
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
Ruedas giratorias #8, negra
18
UD
515
9,270.00
18
30161505 - Paneles o empa
(...)
30161505 - Paneles o empanelado
2.3.9.8.02
Paneles decorativos 3D Golden Linen 24x28-PUSJ-GDL (PUSJ-GDL)
14
UD
3,000
42,000.00
19
56101528 - Plantas artifi
(...)
56101528 - Plantas artificiales
2.3.9.9.05
Tarro con su planta artificial
1
UD
5,400
5,400.00
20
56101528 - Plantas artifi
(...)
56101528 - Plantas artificiales
2.3.9.9.05
Juego de plantas artificiales (juego dos unidades)
1
UD
18,000
18,000.00
21
49101609 - Ornamentos o d
(...)
49101609 - Ornamentos o decoraciones
2.3.9.9.05
Jarrones blanco, grande
2
UD
2,400
4,800.00
22
49101609 - Ornamentos o d
(...)
49101609 - Ornamentos o decoraciones
2.3.9.9.05
Jarrón blanco pequeño
1
UD
1,800
1,800.00
23
49101609 - Ornamentos o d
(...)
49101609 - Ornamentos o decoraciones
2.3.9.9.05
Juego de jarrones
1
UD
5,950
5,950.00
24
49101609 - Ornamentos o d
(...)
49101609 - Ornamentos o decoraciones
2.3.9.9.05
Libro falso
6
UD
1,000
6,000.00
25
49101609 - Ornamentos o d
(...)
49101609 - Ornamentos o decoraciones
2.3.9.9.05
Esfera negra
1
UD
1,850
1,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765336
Informe final de la selección DO1.AWD.1765336
20/05/2025 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.656021
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2025-0027 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
19/05/2025 15:35
(UTC -4 hours)
Detail