Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
190,990.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0304
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/05/2025 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2025 08:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2025 08:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2025 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/05/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,985.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
67,409.86
DOP
----
View
2.3.2.2.01
3,186.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
66,257.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
14,189.50
DOP
----
View
2.3.6.3.06
18,290.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
8,850.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
354.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,239.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
11,210.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compras materiales ferreteria
190,985.36
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
336
1
190,935.36
DOP
Vencido
Cuota_ferreteria_mayo2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2025 10:55:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2025 08:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud_Materiales ferreteros_Mayo2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta inicio_Materiales ferreteros_Mayo2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion_Materiales ferreteros_Mayo2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1765108
27/05/2025 11:53
190,985.36 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/05/2025 11:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vargas Peña Multi Servicios, SRL
190,985.36 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
190,990.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBO LED FROZEN 18 W 6500K
50
UD
376
18,800.00
2
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS PARA OFICINA 5 PIE
1
UD
3,186
3,186.00
3
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
BALANCIN PARA TANQUE DE INODORO
10
UD
324.5
3,245.00
4
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE LAVA MANO
5
UD
2,596
12,980.00
5
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DOBLE LEVINTON
30
UD
230.1
6,903.00
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TAPA PARA TOMA CORRIENTE LEVINTON
30
UD
29.5
885.00
7
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
INTERRUCTOR SENCILLO DECORATIVO
15
UD
265.5
3,982.50
8
40142111 - Tubería de hie
(...)
40142111 - Tubería de hierro fundido
2.3.6.3.06
UNION UNIVERSAL DE 2 GALVANIZADA
2
UD
1,327.5
2,655.00
9
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC ½
10
UD
11.8
118.00
10
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON
2
UD
177
354.00
11
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
VALVULA SALIDA DE INODORO
4
UD
967.6
3,870.40
12
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MANGUERA PARA LAVAMANO
5
UD
241.9
1,209.50
13
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO PARA CERAMICA
2
UD
619.5
1,239.00
14
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
CHEQUE HORIZONTAL 2 PULGADAS
1
UD
7,198
7,198.00
15
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER INDUSTRIAL 480 A 70V
1
UD
8,673
8,673.00
16
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
PANEL G.E UNA FASE 125V
2
UD
4,956
9,912.00
17
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DE 60 AMP DOBLE
2
UD
2,596
5,192.00
18
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFON 60 X 120
5
UD
7,481
37,405.00
19
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMI- GLOSS ANTIBACTERIAL SIN OLOR
1
UD
11,210
11,210.00
20
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
LLAVIN DE PUÑO CON LLAVE
5
UD
1,947
9,735.00
21
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
VALVULA DE SALIDA PARA INODORO
5
UD
1,003
5,015.00
22
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
BALANCIN PARA INODORO DE METAL
5
UD
384.68
1,923.40
23
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
CAJUELA CON LLAVIN PARA PUERTA COMERCIAL
2
UD
2,950
5,900.00
24
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE 3M GRANDE
3
UD
415
1,245.00
25
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO COMPLETO
1
UD
8,850
8,850.00
26
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS PANEL 60X60 LD
4
UD
2,955.9
11,823.60
27
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFONES 2X4 PVC
1
UD
7,481.2
7,481.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765108
Informe final de la selección DO1.AWD.1765108
27/05/2025 11:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.655747
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0304 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
19/05/2025 10:55
(UTC -4 hours)
Detail