Contract Notice Detail
Summary Information

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782,405 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0079 
ADQUISICION DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/05/2025 17:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
828,438.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.7.9.011,560.00  DOP----View
2.3.1.1.01826,878.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0079828,438.60  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-00792025828,438.60  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/05/2025 13:29:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
16/05/2025 14:15:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/05/2025 15:53:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INCIO STGO-DAF-CM-2025-0079.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0079.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION STGO-DAF-CM-2025-0079.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2025-0079.pdfOtherDownload
OFICIO _001.pdfOtherDownload
PLIEGO DE CONDICIONES STGO-DAF-CM-2025-0079.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD STGO-DAF-CM-2025-0079.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.176642721/05/2025 14:36828,438.6 Dominican PesosActive
    Final Report:21/05/2025 14:36Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidora Leopeña, SRL828,438.6 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE COMESTIBLES Y EDULCORANTES PARA USO INSTITUCIONAL-
    
Subtotal
782,405.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE DE 1 LIBRA (FALDO 20/1)40UD6,830273,200.00
    
 
2
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA SACO 125 LIBRA10UD3,53035,300.00
    
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01TE FRIO PUNCH EN POLVO 6/130CAJ3,900117,000.00
    
4
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01CREMORA 12/120CAJ4,21284,240.00
    
5
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01TE FRIO DE LIMON EN POLVO 6/110CAJ3,90039,000.00
    
6
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01TE FRIO MIXTO EN POLVO 6/110CAJ3,90039,000.00
    
7
50101716 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01FRACOS SEMILLAS MIXTA SIN SAL 80UD1,300104,000.00
    
 
8
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01CHOCOLATE EN POLVO DULCE 12/110CAJ5,16951,690.00
    
9
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETAS SODA 20/1 80 CAJAS 80PAQ16012,800.00
    
10
50121538 - Pescado almace(...)
2.3.1.1.01TUNA EN AGUA 80UD635,040.00
    
11
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE DESCREMADA 12/115CAJ1,13116,965.00
    
12
10151605 - Semillas de av(...)
2.6.7.9.01AVENA INTEGRAR360 gr20PAQ68.51,370.00
    
13
50112003 - Carnes procesa(...)
2.3.1.1.01TUNA EN ACEITE 80UD352,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/05/2025 14:36 (UTC -4 hours)
Detail
21/05/2025 13:29 (UTC -4 hours)
Detail