Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
188,409.5 Dominican Pesos
Request Reference:
IIBI-DAF-CD-2025-0056
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO DE BAÑOS DEL PRIMER PISO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/05/2025 16:01:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2025 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2025 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2025 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2025 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,372.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
30,353.14
DOP
----
View
2.3.9.8.02
85,926.42
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,192.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
19,352.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
14,195.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
19,484.75
DOP
----
View
2.3.9.9.04
6,124.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
21,712.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,318.80
DOP
----
View
2.3.7.2.06
17,714.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO DE BAÑOS DEL PRIMER PISO DE LA INSTITUCION.
224,372.87
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747406472308jGjTw
1
224,372.87
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2025 12:54:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/05/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica 0056 .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQ. 0056 .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO 0056 .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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(SNCC.F.033)FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA .docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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ACUSE CODIGO DE ETICA.doc
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codigo de etica (1).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1762938
14/05/2025 13:00
224,372.87 Dominican Pesos
Final Report:
14/05/2025 13:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
224,372.87 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
188,409.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED, REDONDA PARA PLAFON 18W 6.500K 50/60 HZ IP 20
30
UD
584.1
17,523.00
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 24X24 PARA PLAFON 60 W 6,500 K 50/60HZ
4
UD
2,050
8,200.00
3
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFONES PVC 48X24 BLANCO
40
UD
504
20,160.00
4
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA PARA INODORO ALONGADA
4
UD
1,100
4,400.00
5
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO CON BASE
4
UD
4,100
16,400.00
6
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
MESCLADORA METALICA PARA LAVAMANOS
4
UD
2,842.5
11,370.00
7
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLA PARA LAVAMANOS METALICA
4
UD
532.5
2,130.00
8
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON PARA LAVAMANOS METALICO
4
UD
2,181
8,724.00
9
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTA DE ENTRONQUE PARA ORINAL
3
UD
505.5
1,516.50
10
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTA DE ENTRONQUE PARA INODORO
4
UD
205
820.00
11
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTA DE CERA PARA BAÑO
4
UD
142
568.00
12
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTA POLI METAL LISA COLOR BLANCO 1 METRO X 2.09 METRO
1
UD
8,737.5
8,737.50
13
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTA POLI METAL LISA COLOR BLANCO 0.62 METRO X 2.06 METRO
2
UD
8,749.5
17,499.00
14
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTA POLI METAL LISA COLOR BLANCO 1.07 METRO X 2.08 METRO
1
UD
9,900
9,900.00
15
60121602 - Paneles o espe
(...)
60121602 - Paneles o espejos de acrílico transparente
2.3.9.9.05
MAMPARA PARA BAÑO CON SU BASE 0.60 X 2 METRO
1
UD
5,512.5
5,512.50
16
60121602 - Paneles o espe
(...)
60121602 - Paneles o espejos de acrílico transparente
2.3.9.9.05
ESPEJO PARA BAÑO 24 PULGADAS X 48 PULGADAS CON BASE
2
UD
5,500
11,000.00
17
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVINES DE PUERTAS POLI METAL
4
UD
1,297.5
5,190.00
18
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
DISPENSADORES PAPEL DE BAÑO COMERCIAL
4
UD
4,600
18,400.00
19
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA LAVAMANOS
4
UD
298
1,192.00
20
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICONA TRANSPARENTE DE TUBO
2
UD
610
1,220.00
21
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA PUERTA POLI META
4
UD
610
2,440.00
22
27112801 - Brocas
2.3.6.3.04
BARRENA TIPO HILTI DE ¼ X 6
4
UD
165
660.00
23
60121214 - Pinturas o med
(...)
60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURAS CREMA 08
6
UD
2,212.5
13,275.00
24
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO PARA LAVAMANOS
4
UD
393
1,572.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1762938
Informe final de la selección DO1.AWD.1762938
14/05/2025 13:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.654329
La lista de oferentes del proceso IIBI-DAF-CD-2025-0056 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
14/05/2025 12:54
(UTC -4 hours)
Detail