Contract Notice Detail
Summary Information

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141,982.54 Dominican Pesos
 
OPRET-DAF-CD-2025-0055 
ADQUISICION E INTALACION DE LETREROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SEÑALIZACIONES DE LA ESTACIONES  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION E INTALACION DE LETREROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SEÑALIZACIONES DE LA ESTACIONES  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/05/2025 15:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
141,982.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05141,982.73  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2025  total141,982.73  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748543055250ObInH1141,982.73  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/05/2025 10:57:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/05/2025 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Autorizacion inicio de proceso de compras.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Especificaciones Técnicas CD.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compra o Contratacion.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.177011028/05/2025 11:15141,982.73 Dominican Pesos
    Final Report:28/05/2025 11:15Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Importadora y Suplidora VPS, SRL141,982.73 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
141,982.54
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05Letreros colgantes, largo 200 cm, ancho 50cm, grosor 3mm, vinil sobre Sintra de tres milímetros de grosor, 2 en estación (Mama Tingo), 2 en estación (Centro de los Héroes) 4UD15,129.3160,517.24
    
 
2
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05 Letreros SINTRA/PVC triangular de Blanco/Letra verde (CAJA CERRADA) medidas largo 35cm, lados 8cm, grosor 5mm, logo METRO.35UD2,327.5881,465.30
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
28/05/2025 11:15 (UTC -4 hours)
Detail
28/05/2025 10:57 (UTC -4 hours)
Detail