Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,980 Dominican Pesos
Request Reference:
DGPCF-DAF-CD-2025-0001
Request Name:
Adquisicion de materiales de ferreterias
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales de ferreterias
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2025 14:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/05/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2025 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2025 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2025 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2025 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,776.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
59,590.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,277.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
767.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,900.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,242.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
70,776.40
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747755402270ig3Ib
1
70,776.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2025 15:31:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acta de inicio del proceso.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1760446
09/05/2025 15:35
70,776.4 Dominican Pesos
Final Report:
09/05/2025 15:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
70,776.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
59,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02
orinal coco porcelana blanco
1
UD
12,500
12,500.00
2
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
inodoro corona completo
2
UD
10,500
21,000.00
3
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
lavamaos completo con su pedestal
2
UD
8,500
17,000.00
4
40141617 - Válvulas esfér
(...)
40141617 - Válvulas esféricas de ángulo
2.3.6.3.04
llave angular 1/2 original
4
UD
475
1,900.00
5
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
manguera para lavamanos
4
UD
195
780.00
6
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
junta de cera para inodoro
2
UD
125
250.00
7
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
arandela plastica de 3
2
UD
200
400.00
8
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
sifon para lavamanos sencillo de 1/2
2
UD
125
250.00
9
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
boquilla para lavamanos
2
UD
450
900.00
10
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
llave monomando para lavamano
2
UD
2,500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1760446
Informe final de la selección DO1.AWD.1760446
09/05/2025 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.652846
La lista de oferentes del proceso DGPCF-DAF-CD-2025-0001 publicada por Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas
09/05/2025 15:31
(UTC -4 hours)
Detail