Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

171,723.04 Dominican Pesos
 
HMDER-DAF-CD-2025-0113 
COMPRA DE TONER PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE TONER PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/05/2025 13:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
171,723.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01171,723.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TONER 171,723.04  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025171,723.04  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/05/2025 13:42:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/05/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD Y FICHA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD Y FICHA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA_20250509_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.176084409/05/2025 13:43171,723.04 Dominican PesosActive
    Final Report:09/05/2025 13:43Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Security Guards JLF, SRL171,723.04 Dominican Pesos
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE TONER (SEGUNDO TRIMESTRE)-
    
Subtotal
171,723.04
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01POTE DE TINTA JBL DIGITAL INK 500ML NEGRO 8UD5,07440,592.00
    
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP 136A 22UD5,745.42126,399.24
    
 
3
32101624 - Memoria sgram
2.3.9.2.01MEMORIA USB 128GB DATA 5UD946.364,731.80
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/05/2025 13:43 (UTC -4 hours)
Detail
09/05/2025 13:42 (UTC -4 hours)
Detail