Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
73,455 Dominican Pesos
Request Reference:
TRABAJO-DAF-CD-2025-0032
Request Name:
COMPRA DE CRISTALERIA, CUBERTERIA, Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CRISTALERIA, CUBERTERIA, Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2025 15:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2025 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,693.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
22,948.28
DOP
----
View
2.6.1.4.01
28,744.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UTENCILIOS DESPACHO
51,693.08
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748543090133PPtjq
1
51,693.08
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2025 10:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2025 15:23:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/05/2025 10:33:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/05/2025 11:51:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION CD 0032.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFIACION DE FONDOS CD 0032.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA CD 0032.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha técnica cristalería.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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LISTA DE DOCUMENTOS CD 0032.PDF
Other
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REQUERIMIENTO CD 0032.PDF
Carta Solicitud Beneficiario
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SOLICITUD DE COMPRA CD 0032.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1769826
28/05/2025 11:13
70,929.44 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/05/2025 11:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Gina Celeste, SRL
51,693.08 Dominican Pesos
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Moncali, SRL
19,236.36 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,539.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PARA CAFÉ SEGÚN FICHA TECNICA.
30
UD
53.1
1,593.00
4
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DE MESA SEGÚN FICHA TECNICA.
30
UD
53.1
1,593.00
5
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DE MESA SEGÚN FICHA TECNICA.
30
UD
53.1
1,593.00
6
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS BASE SEGÚN FICHA TECNICA
15
UD
177
2,655.00
7
52151702 - Cuchillos para
(...)
52151702 - Cuchillos para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHILLOS DE MESA SEGÚN FICHA TECNICA.
30
UD
53.1
1,593.00
9
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
JUEGO DE CUBERTERIA SEGÚN FICHA TECNICA
1
UD
2,124
2,124.00
10
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TETERA PARA SERVIR CAFÉ Y TE SEGÚN FICHA TECNICA
6
UD
1,888
11,328.00
11
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas.
2.3.9.5.01
JUEGO DE VAJILLA SEGÚN FICHA TECNICA
2
UD
3,540
7,080.00
12
52151807 - Ollas para uso
(...)
52151807 - Ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
JUEGO DE OLLAS SEGÚN FICHA TECNICA
1
UD
8,260
8,260.00
13
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BANDEJAS SEGÚN FICHA TECNICA-1
2
UD
590
1,180.00
14
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BANDEJAS SEGÚN FICHA TECNICA-2
2
UD
590
1,180.00
15
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
JUEGO DE CUBERTERIA PARA SERVIR SEGÚN FICHA TECNICA
1
UD
2,360
2,360.00
1.2
CRISTALERIA
-
Subtotal
3,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAFETERA O GRECA PARA COLAR CAFÉ SEGÚN FICHA TECNICA
4
UD
885
3,540.00
1.3
ELECTRODOMESTICOS
-
Subtotal
27,376.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
TERMOS BOMBA PARA CAFÉ SEGÚN FICHA TECNICA.
6
UD
3,540
21,240.00
2
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
TERMOS TIPO JARRA PARA CAFÉ SEGÚN FICHA TECNICA.
4
UD
1,534
6,136.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1769826
Informe final de la selección DO1.AWD.1769826
28/05/2025 11:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.654675
La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CD-2025-0032 publicada por Ministerio de Trabajo
15/05/2025 10:06
(UTC -4 hours)
Detail