Contract Notice Detail
Summary Information

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62,100 Dominican Pesos
 
HRJPP-DAF-CD-2025-0096 
ADQUISICION DE TRANSPORTE (SERVICIOS) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE TRANSPORTE (SERVICIOS) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/05/2025 11:37:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
62,100.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0262,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago unico62,100.00  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252025-0096262,100.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/05/2025 13:19:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificado 0096_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud 0096_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha Tecnica 0096_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acta de inicio de comite de compras 0096_0001.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.176022308/05/2025 13:2262,100 Dominican Pesos
    Final Report:08/05/2025 13:22Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Rubén Darío Aquino Peguero62,100 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
62,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02DEPOSITO DE DOCUMENTOS EN EL SNS SANTO DOMINGO1UD2,0002,000.00
    
2
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02DEPOSITO DE CHEQUE PARA CAMBIO A LA ARS HUMANO KENNEDDY1UD2,0002,000.00
    
3
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02RETIRO DE FLETE DE MEDICAMENTOS HOSPITAL LOS CACAOS 1UD3,6003,600.00
    
4
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02RETIRO DE MEDICAMENTOS ALMACEN PROMESE CAL 1UD5,5005,500.00
    
5
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02DEPOSITO DE RECLAMACIONES MADICAS A 12 ARS SANTO DOMINGO1UD5,5005,500.00
    
6
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02RETIRO DE MATERIAL DE LABORATORIO EN BIONOVA SANTO DOMINGO1UD2,5002,500.00
    
7
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02VIAJE HATILLO LUIS PLANTA, CANASTICA TINEO PLANTA2UD8001,600.00
    
8
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02FLETE DE MATERIALES PARA ESTIRILIZACION A LA CLINICA BETHANCOURT 1UD1,0001,000.00
    
9
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02FLETE Y TRANSPORTE DE UNA PLANTA ELECTRICA AL SERVICIO2UD8001,600.00
    
10
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02DNCD SANTO DOMINGO TRANSPORTE DE PERSONAL DE FARMACIA1UD2,5002,500.00
    
11
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02PROMESE CAL ALMACEN CENTRAL RETIRO DE SUMINISTROS1UD5,5005,500.00
    
12
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02TRANSPORTE DE PERSONAL DE CONTABILIDAD AL SNS SANTO DOMINGO1UD2,5002,500.00
    
13
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02FLETE Y TRANSPORTE HOSPITAL DE YAGUATE A RETIRAR PLANTA ELECTRICA1UD2,0002,000.00
    
14
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02FLETE DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ALMACEN VALDESIA1UD1,5001,500.00
    
15
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02RETIRO DE SOLUCIONES LIQUIDAS DE PROMESE CAL ALMACEN MONUMENTAL1UD3,5003,500.00
    
16
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02RETIRO DE CHEQUE ARS HUMANO DE LA KENNEDDY SANTO DOMINIGO1UD2,0002,000.00
    
17
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02FLETE Y TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINIGO. (DONACIONES)1UD2,5002,500.00
    
18
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02INTERCAMBIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL MARIA PANIAGUA1UD1,8001,800.00
    
19
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02INTERCAMBIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL TOMASINA VALDEZ1UD2,0002,000.00
    
20
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02TRANSPORTE Y FLETE DE MEDICAMENTOS PROMESE CAL (KIT DE DIALISIS)1UD5,5005,500.00
    
21
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02TRANSPORTE Y FLETE DE MEDICAMENTOS PROMESE CAL1UD5,5005,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/05/2025 13:22 (UTC -4 hours)
Detail
08/05/2025 13:19 (UTC -4 hours)
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