Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
132,506.1 Dominican Pesos
Request Reference:
TNR-DAF-CD-2025-0034
Request Name:
Adquisición de Insumos de Cocina para uso de Tecnificación de Riego
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos de Cocina para uso de Tecnificación de Riego
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2025 16:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/05/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,506.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
7,150.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
96,737.65
DOP
----
View
2.3.9.5.01
28,618.45
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746210178948nT6NK
2
123,621.46
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2025 16:26:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/05/2025 19:56:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/05/2025 14:10:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/05/2025 19:11:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/05/2025 09:47:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/05/2025 10:37:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
06/05/2025 15:51:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Condiciones Generales Adq. de Insumos de Cocina 2T.pdf
Terms and Conditions
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Ficha Técnica Insumos de Cocina 2T.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Oficio Insumos de Cocina 2T.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compra Adq. de Insumos de Cocina 2T.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de Inicio Adq. de Insumos de Cocina 2T.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1761420
12/05/2025 13:02
123,621.44 Dominican Pesos
Final Report:
12/05/2025 13:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
16,246.8 Dominican Pesos
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Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL
74,898.33 Dominican Pesos
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Sarape, SRL
10,499.99 Dominican Pesos
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Moncali, SRL
6,796.8 Dominican Pesos
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Romiva, SRL
15,179.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Insumos de Cocina 2do trimestre
-
Subtotal
132,506.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05
Nevera portátil mediana (ver ficha técnica)
2
UD
3,575
7,150.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema de 5lb (ver ficha técnica)
30
PAQ
199.23
5,976.90
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Sobres de Té sabores variados de 20/1 (ver ficha técnica)
30
CAJ
287.5
8,625.00
4
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Sobres de endulcorante 100/1 (ver ficha técnica)
6
CAJ
439.55
2,637.30
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquete de café molido de 1lb (ver ficha técnica)
120
UD
279.96
33,595.20
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 33 a 35 onz (ver ficha técnica)
35
UD
554.6
19,411.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de 4 onz cartón biodegradable 50/1 (ver ficha técnica)
15
PAQ
153.23
2,298.45
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té frio 70 onz (ver ficha técnica)
15
UD
766.15
11,492.25
9
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos de cristal para agua (ver ficha técnica)
48
UD
100
4,800.00
10
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Copas para agua (ver ficha técnica)
96
UD
170
16,320.00
11
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos para picadera blancos 9" (ver ficha técnica)
20
UD
80
1,600.00
12
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellitas de agua de 16 onz 20/1 (ver ficha técnica)
60
FT
250
15,000.00
13
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01
Jarra de cristal (ver ficha técnica)
3
UD
400
1,200.00
14
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cucharas de café (ver ficha técnica)
48
UD
50
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1761420
Informe final de la selección DO1.AWD.1761420
12/05/2025 13:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.651410
La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CD-2025-0034 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
06/05/2025 16:26
(UTC -4 hours)
Detail