Contract Notice Detail
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Base Total Price:
48,699.67 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2025-0074
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina, Solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina, Solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/05/2025 09:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/05/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2025 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/05/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/05/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/05/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/05/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,274.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
4,824.06
DOP
----
View
2.3.7.2.99
450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
5,274.06
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17466430069245xBaa
1
5,274.06
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2025 15:19:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/05/2025 16:47:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/05/2025 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/05/2025 21:48:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/05/2025 00:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/05/2025 09:31:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/05/2025 10:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra Adquisición de Materiales Gastable de Oficina_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha técnica Adquisición de Materiales Gastable de Oficina_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Apropiación Adquisición de Materiales Gastable de Oficina_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo Adquisición de Materiales Gastable de Oficina_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1758636
07/05/2025 13:11
21,973.84 Dominican Pesos
Final Report:
07/05/2025 13:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
16,699.78 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
5,274.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Material Gastable y de oficina (Administrativo T2)
-
Subtotal
48,699.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Cajas clips para billetes 51mm 12/1
12
UD
494.5
5,934.00
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Unidades de cajitas de clip plateado 33mm
30
UD
14.51
435.30
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip plateado 100/1 de 50mm
39
UD
36
1,404.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Unidades de cajitas de clip de colores de 33mm
30
UD
31.86
955.80
5
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
cajas de Lápices de carbón 12/1
34
UD
82.6
2,808.40
6
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
3 cajas de Felpa azules 12/1
3
UD
368.16
1,104.48
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libro record de 12 pulgada
8
UD
278.48
2,227.84
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Papel de notas autoadhesivas 3x2
58
UD
23.36
1,354.88
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Unidades cinta adhesiva color amarillo 3x3
25
UD
27.14
678.50
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Unidades cinta adhesiva de 2 pulgadas
10
UD
690
6,900.00
11
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas 100/1
18
UD
257.24
4,630.32
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Cajas de resaltadores amarillos 12/1
4
UD
194.42
777.68
13
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
Reglas 12 pulgadas
16
UD
12
192.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Cajas de resaltadores verde 12/1
4
UD
212.4
849.60
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Cajas de resaltadores azules 12/1
4
UD
212.4
849.60
16
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Cajas de sobres manila 8 y media amarillo
2
UD
2,564.73
5,129.46
17
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Caja de sobre blanco 500/1
2
UD
1,019.52
2,039.04
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras sin puntas #7
25
UD
41.87
1,046.75
19
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Perforadoras de 3 hoyos
5
UD
365.8
1,829.00
20
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensadores de cinta 3/4
10
UD
147.5
1,475.00
21
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
pegamento en pasta
12
UD
223.02
2,676.24
22
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Unidades cinta adhesiva de 2 pulgadas
11
UD
64.9
713.90
23
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Unidades de grapadoras
9
UD
225.1
2,025.90
24
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
cera para contar
11
UD
60.18
661.98
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1758636
Informe final de la selección DO1.AWD.1758636
07/05/2025 13:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.651356
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0074 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
06/05/2025 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.650254
RE: SOLICITUD DE PLIEGO
01/05/2025 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.650174
SOLICITUD DE PLIEGO
01/05/2025 12:36
(UTC -4 hours)
Detail