Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,750 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2025-0076
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2025 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2025 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2025 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2025 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2025 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2025 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2025 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,469.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
20,015.16
DOP
----
View
2.3.2.3.01
12,721.88
DOP
----
View
2.3.6.3.06
6,516.31
DOP
----
View
2.3.9.2.01
155,113.12
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,275.04
DOP
----
View
2.3.9.6.01
52,877.76
DOP
----
View
2.3.6.3.04
10,614.10
DOP
----
View
2.3.3.2.01
12,335.91
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
272,469.28
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0076
5
272,469.28
DOP
Vencido
cuota a comprometer 0076.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/05/2025 10:41:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
pliego de condiciones 0076.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compras 0076.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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cuota a comprometer 0076.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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autorizacion de inicio 0076.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1756617
01/05/2025 10:50
272,469.26 Dominican Pesos
Final Report:
01/05/2025 10:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Xavsha Multiservices, SRL
272,469.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
247,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES SHARPIE DIFERENTE COLORES
15
UD
950
14,250.00
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANETE DIFERENTE COLORES
10
UD
600
6,000.00
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO COSIDO OFFICE FUNSION 200 PAG
15
UD
80
1,200.00
4
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
POSTIN LIBRETA DE ANOTAR
1
UD
400
400.00
5
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X11 TAMAÑO CARTA
30
UD
350
10,500.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA GRANDE 210 MM
25
UD
115
2,875.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
35
UD
275
9,625.00
8
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS
100
UD
90
9,000.00
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
50
UD
125
6,250.00
10
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.02
SACA PUNTA
100
UD
25
2,500.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE 51 MM
1
UD
450
450.00
12
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRETION PEN TIPO LAPICERO
100
UD
115
11,500.00
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRA DE LAPIZ
50
UD
25
1,250.00
14
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA MOJAR SELLOS
25
UD
225
5,625.00
15
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
LIGAS GOMA DE CAUCHO NORMALES # 18
100
UD
275
27,500.00
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TABLA DE APOLLAR PAPELES
25
UD
175
4,375.00
17
39111518 - Luz de mano o
(...)
39111518 - Luz de mano o de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA
25
UD
500
12,500.00
18
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA
10
UD
290
2,900.00
19
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE PEGAFAN
5
UD
300
1,500.00
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RECERTADOR STABILO BOSS DIFERENTE COLORES
5
UD
600
3,000.00
21
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CARCULADORA CITIZEN
10
UD
650
6,500.00
22
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA DURACELL C2
30
UD
350
10,500.00
23
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA DURACELL AA 4
25
UD
350
8,750.00
24
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA DURACELL AA A 4
25
UD
350
8,750.00
25
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA DURACELL 9V1
15
UD
350
5,250.00
26
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
25
UD
200
5,000.00
27
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
LAPICES CARBON
15
UD
150
2,250.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE GOLDEN KRAFT DE 9 X 12 CARTA, CODIGO 6003
1
UD
1,400
1,400.00
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE GOLDEN KRAFT DE 30 X 38 EXTRA OFICIO CM
6
UD
750
4,500.00
30
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE GOLDEN, RADIOGRAFICO 35 X 45 CM
6
UD
1,400
8,400.00
31
53121704 - Portafolios
2.3.2.3.01
ARCHIVO ACORDEON ALFABETICO 9X12 PLASTICO
25
UD
350
8,750.00
32
24112005 - Canastas metál
(...)
24112005 - Canastas metálicas
2.3.6.3.06
CANATA DE CARGAR MEDICAMENTOS
30
UD
350
10,500.00
33
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJAS DE ESCRITORIO EN METAL NEGRO
10
UD
900
9,000.00
34
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPICEROS METALICOS NEGRO
20
UD
150
3,000.00
35
31162610 - Ganchos de tab
(...)
31162610 - Ganchos de tablero
2.3.6.3.06
CAJA DE HEMBRA Y MACHO CAJA DE 50/1
20
UD
1,100
22,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1756617
Informe final de la selección DO1.AWD.1756617
01/05/2025 10:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.650061
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0076 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
01/05/2025 10:41
(UTC -4 hours)
Detail