Contract Notice Detail
Summary Information

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39,730 Dominican Pesos
 
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0008 
MATERIALES E INSUMOS MEDICOS  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES E INSUMOS MEDICOS  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/04/2025 09:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,970.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.011,970.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
20  MATERIALES E INSUMOS MEDICOS1,970.00  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025008139,730.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/05/2025 10:21:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
30/04/2025 16:17:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
01/05/2025 08:48:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
01/05/2025 10:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
01/05/2025 10:44:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
01/05/2025 13:29:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
01/05/2025 14:21:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
02/05/2025 09:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
02/05/2025 13:08:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
02/05/2025 17:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
03/05/2025 12:25:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
06/05/2025 08:21:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12No
06/05/2025 09:10:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13Yes
06/05/2025 09:12:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHATECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHATECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.176261914/05/2025 10:2827,371.68 Dominican Pesos
    Final Report:14/05/2025 10:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Gaross Pharma, SRL 1,970 Dominican Pesos
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    Bio Nova, SRL1,078.88 Dominican Pesos
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    EPX Dominicana, SRL3,610.8 Dominican Pesos
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    Jean Carlos Basulto Lopez6,552 Dominican Pesos
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    Hospifar, SRL14,160 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
10,330.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
41122004 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01JERINGA 10CC COAJA DE 100/1 6CAJ5903,540.00
    
 
6
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01ELECTRODOS PARA MONITOR DE ELECTRO PAQ 501 4CAJ8903,560.00
    
 
7
41105108 - Tubos de uso g(...)
2.3.9.3.01TUBOS DE LABORATORIOS CAJA 100/12CAJ9901,980.00
    
 
8
41105108 - Tubos de uso g(...)
2.3.9.3.01TUBOS DE LABORATORIOS CAJA 100/11CAJ670670.00
    
 
9
41105108 - Tubos de uso g(...)
2.3.9.3.01TUBOS DE LABORATORIOS CAJA 100/11CAJ580580.00
1.2  
 MATERIALES E INSUMOS MEDICOS -
    
Subtotal
29,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
51191906 - Solución de re(...)
2.3.4.1.01Solución de rehidratación oral12UD1001,200.00
    
2
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos60CAJ30018,000.00
    
3
51191906 - Solución de re(...)
2.3.4.1.01Solución de rehidratación oral72UD1007,200.00
    
 
4
41104102 - Lancetas
2.3.9.3.01Lancetas2PAQ1,5003,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
14/05/2025 10:28 (UTC -4 hours)
Detail
14/05/2025 10:21 (UTC -4 hours)
Detail